0813102;2220;за медичні засоби згідно накладної №7794 від 18.06.26р договір №33 від 22.05.26р;в т.ч ПДВ- 373,21;
Повна картка транзакції →Повний журнал 430 741 публічної транзакції Вінницької області: дата, сума, платник, одержувач, ЄДРПОУ, територія і призначення.
0813102;2220;за медичні засоби згідно накладної №7794 від 18.06.26р договір №33 від 22.05.26р;в т.ч ПДВ- 373,21;
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №17 від 17.06.2026р. та нак. №01-03/30 від 10.06.2026р;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі засоби, за договором від 22.06.2026 №70, накладна від 24.06.2026 №182;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26229119;;КПКВ 0611021, КЕКВ 2120 , єдин.соц.внес.нарах.на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2120 єдин.соц.внес.нарах..на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За прод.харчув.;зг.дог.№7 вiд 13.01.2026р.,накл.№ РН-0037195 вiд 22.06.2026р.; ПДВ - 945,00 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №9 вiд 06.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0037449 вiд 24.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-945,00
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxxр.;податки та збори перераховано повністю;дог.№03Т від 18.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №441 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-944,09.
Повна картка транзакції →0615011;2210; вiдшкод.придб.пал.-мастильних матерiалiв; Зг.реєс.звiтiв про вик.кошт./електр.грош.видан.на вiдрядж.або пiд звiт №38 вiд 18.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000456 вiд 12.06.26р., дог. №55 вiд 06.01.26р., дот.уг.№б/н вiд 01.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2210;За придб.матер.,буд.матер.,для пров.рем.роб.госп.способ.;згід.накл.№ФОП-000205 від 19.06.2026р.дог.№134 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Опл. за електроенергію; акт№483 вiд10.06.26; дог.№ 12/02/26 від 12.02.2026; в.т.ч.ПДВ- 941,10 грн
Повна картка транзакції →0611021;2275; за вивіз ТПВ за квітень-червень 2026р зг.дог №6 від 12.01.2026р , акт №12 від 22.06.2026р в т.ч. ПДВ 940,49
Повна картка транзакції →0611010;2240;за тех.обслуг.вогнегасників;згiдно договору №37/26П вiд 22.06.2026 р;зг.акту над.послуг №3596 вiд 22.06.2026 р;в т.ч.ПДВ-939,17
Повна картка транзакції →*;101;44059598;;0810160 2120 Спл. єдиного соціального внеску нарахованого на відпускні за липень 2026р. Код 71010000(101 0810160 2120 Спл. єдиного соціального внеску нарахованого на відпускні за липень 2026р. Код 71010000)
Повна картка транзакції →0615033;2250 вiдрядження учасникiв спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №77 вiд 22.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813160;2730;Випл.комп.ос,які над.соц.пос з догл.на непроф.основі;Пост.КМУ 23.09.20р.№859 Про приз.вип.комп.ФО,які над.соц.посл.на непроф.основі; за 06.2026р.сп.№107;зв.реєстр 01 від 25.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; реєстр накладних № 103 вiд 25.06.2026 р., договiр № 10 вiд 02.01.2026р,; ПДВ-936,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0050801 вiд 23.06.26р.;дог.№24 вiд 29.05.26р.;в т.ч. ПДВ - 936,00 грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;камера відеоспостереження (2 шт), комутатор (4 шт);вид.накл. №РТУК02610799 від 22.06.2026, дог. №1439 від 22.06.2026;ПДВ 935,98.
Повна картка транзакції →0611021;2272; послуги водопостачання; зг.акта№б/н вiд 24.06.2026 та дог.№ 244/10 вiд 14.01.2026; в т.ч ПДВ-935,13
Повна картка транзакції →0611021;2274;розподіл природнього газу за червень2026;договір №42DB13-12748-23 від 19.01.2026,акт 6712 від 22.06.2026;в т.ч ПДВ-934,17.
Повна картка транзакції →0813102;2250;Оплата відряджень згідно реєстру №6 за 25.06..2026 р.; видані на пластикові картки згідно списка;41034200; ЗУДВ2026.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі Інтернет у травні, червні 2026 р.; зг. дог. №129652 від 28.01.2026 р.,акт над.послуг№129652/05.2026/ від 22.06.2026р; в т.ч. ПДВ-933,33 грн.
Повна картка транзакції →1616030;2240;видатки із благоустрою нас.пун.с.Жежелів ( утримання доріг,тротуарів,мостів,зимове утримання доріг ком. власності (послуги екскаватора навантажувача JCB ЗСХ );дог.№52/26 від 25.06.2026р.,акт №176 від 25.06.2026р; в т.ч. ПДВ-933,33
Повна картка транзакції →