1216030;2240;Оплата за поточний ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності; договір від 01.06.2026р.№220, акт від 25.06.2026р.№1;в т.ч ПДВ-597204,48.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
1216030;2240;Оплата за поточний ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності; договір від 01.06.2026р.№220, акт від 25.06.2026р.№1;в т.ч ПДВ-597204,48.
Повна картка транзакції →*;101;26219693;;26219693 0611031 2120 Єдиний внесок 22% із відпускних та оздоровчих за червень 2026. Перераховано повністю(101 26219693 0611031 2120 Єдиний внесок 22% із відпускних та оздоровчих за червень 2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26219693;11010100;26219693 0611031 2111. Податок з доходів фіз.осіб із відпускних та оздоровчих за червень 2026 .Перераховано повністю .(101 26219693 0611031 2111. Податок з доходів фіз.осіб із відпускних та оздоровчих за червень 2026 .Перераховано повністю .)
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревина дров`яна НП ;Зг.накладної №36 вiд 22.06.2026. та договору №15 вiд 19.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-72827,47 грн.
Повна картка транзакції →0110150;3110;за отримані комп`ютери COMEL Business B30;зг.дог.№34 від 03.06.2026р.,нак.№РН-0000029 вiд 23.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611023;2275;За паливнi брикети твердих порiд деревини ; згiдно накладної №ВН-0106 вiд 01.06.2026 р. договiр №4 вiд 27.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2720;Стипендiя за червень 2026 року;Реєстр виплат №6 вiд 29.06.2026р.;Для зарахування на картковi рахунки згiдно спискiв.
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем. дорож.покриття по вул.Лесі Українки м.Ямпіль ; зг.договору №16 від 18.06.2026р.,акт.викон .робіт №16 від 23.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;3210;За фiгурки школяра; дог №18 вiд 18.06.2026р.,нак №456/06 вiд 19.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26219693;11011000;26219693 0611031 2111 Військовий збір із відпускних та оздоровчих червень 2026.Перераховано повніст(101 26219693 0611031 2111 Військовий збір із відпускних та оздоровчих червень 2026.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25501855;11010100;25501855 0611031 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних, зарплати за другу половину червня 2026. Перераховано повністю(101 25501855 0611031 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних, зарплати за другу половину червня 2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за будівельні матеріали (шифер) для ремонту господарським способом; накладна №ПБ-0000347 від 15.06.2026р; договір №140 від 04.06.2026р.; в т.ч ПДВ-23812,75.
Повна картка транзакції →*;101;25501855;;25501855 0611031 2120 Єдиний внесок 22% із відпускних, зарплати за другу половину червня 2026 Перераховано повністю(101 25501855 0611031 2120 Єдиний внесок 22% із відпускних, зарплати за другу половину червня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxxр.; Податки i збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №1 вiд 25.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем.дорож.покриття по вул.Першотравневій с.Довжок ; зг.договору №73 від 18.06.2026р.,акт.викон .робіт №73 від 24.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-21210,45грн.
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем.дорож.покриття по вул.Гагаріна с.Тростянець ; зг.договору №71 від 01.06.2026р.,акт.викон .робіт №71 від 22.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-20404,53грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за аварійно-відновлювальні роботи з покриття даху у Озаринецькому Ліцеї; акт №1 вiд 16.06.2026р; договiр №145 вiд 15.06.2026р; в т.ч ПДВ-18768,19.
Повна картка транзакції →0711101;2282;послуги за проведення та обробку результатiв тестового компоненту ЄДКI для здобувачiв освiти за спец."Медсестринство" ; iнтегрований тестовий iспит "КРОК М" акт прийм-перед наданих послуг №0306057 вiд 17.06.2025р, договiр № 102/208/Є вiд 06.05.2026р.; ПДВ- 18344,27 грн.
Повна картка транзакції →0813160;2730;Випл.комп.ос,які над.соц.пос з догл.на непроф.основі;Пост.КМУ 23.09.20р.№859 Про приз.вип.комп.ФО,які над.соц.посл.на непроф.основі; за 06.2026р.сп.№106;зв.реєстр 01 від 25.06.2026р.
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за розподіл електричної енергії вуличного освітлення ; Договір від 06.01.2026р.№МО-230900/26, акт від 23.06.2026р.№8091056742118;в т.ч ПДВ-16174,43.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отриманi БФП Canon I-SENSYS MF-3010;зг.дог.№73 від 16.06.2026р.,нак.№90 вiд 17.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем.дорож.покриття по вул.Набережній с.Тростянець ; зг.договору №66 від 01.06.2026р.,акт.викон .робіт №66 від 18.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-15452,99грн.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (хліб); накл.№Н-00023431 від 26.06.2026року; дог.№1 від 01.01.2026року в т ч ПДВ - 15329грн.40коп.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за пiдгузки для дорослих;накладна№ЮСД009314 вiд 25.06.2026р.,договiр №86 вiд 05.06.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04760727;;101 04760727 0611102 2282 єдиний соціальний внесок із візпускних за липень 2026р перераховано повністю 22%(101 04760727 0611102 2282 єдиний соціальний внесок із візпускних за липень 2026р перераховано повністю 22%)
Повна картка транзакції →