DATA
Установа-платник

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 02141578м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено174,8 млн грнпублічні платежі
Транзакції1 383за I півріччя 2026
Одержувачі52валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
13264,4 млн грн
12426,7 млн грн
10424,4 млн грн
13022,0 млн грн
1306,1 млн грн
284,7 млн грн
113,2 млн грн
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280
333,1 млн грн
42,6 млн грн
442,2 млн грн
182,0 млн грн
41,8 млн грн
401,7 млн грн
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970
391,4 млн грн
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
39833,5 тис. грн
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
15767,0 тис. грн
22754,8 тис. грн
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12567,3 тис. грн
3527,4 тис. грн
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
40514,9 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

2 503,20 грн

0611010; 2240; за поточний ремонт внутрішньої системи каналізації у ЗДО №1; акт №1 вiд 16.06.2026р; договiр №147 вiд 15.06.2026р; в т.ч ПДВ-417,20.

Повна картка транзакції →
2 275,00 грн
ОдержувачАБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280

0611600; 2111; Доплата до зарплати за роботу в несприятливих умовах праці за червень 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р.; Податки та збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №9 вiд 25.06.2026р.; 41036300; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
2 010,00 грн

0615031; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №75739691 від 22.06.2026р. боржник Збарах Микола Григорович, код 2197706072.

Повна картка транзакції →
2 000,00 грн
ОдержувачТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489

0611141; 2273; за електроенергію; акт №1362 від 18.06.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-333,33.

Повна картка транзакції →
1 892,39 грн

*;101;02141578;;02141578 0611200 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за червень 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0611200 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за червень 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн
ОдержувачТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489

0611160; 2273; за електроенергію; акт №1362 від 18.06.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-166,67.

Повна картка транзакції →
657,22 грн

0611600; 2111; Утримано алiменти iз доплати за роботу в несприятливих умовах праці за червень 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р., Тiсменецький Олександр Миколайович, ІПН код 3416416198 по ВП №55712074 вiд 01.03.2018р.; 41036300; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
279,95 грн
ОдержувачДубінчук Ірина ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611600; 2111; Утримано алiменти iз доплати за роботу в несприятливих умовах праці за червень 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р., Кізян Андрій Олександрович, ІПН код 3264604795 згідно судового наказу вiд 22.09.2026р. по справі №138/2553/25; 41033901; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
276,03 грн

0611600; 2111; Утримано алiменти iз доплати за роботу в несприятливих умовах праці за червень 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р., Кучер Ігор Павлович, ІПН код 3194205958 по ВП №63645605 вiд 01.08.2026р.; 41033901; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
45 546,07 грн
ОдержувачФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2240; за послуги з обрізки та видалення дерев у ЗДО №1; акт №1 вiд 05.06.2026р; договiр №142 вiд 05.06.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
9 475,00 грн
ОдержувачФОП Коваленко Тетяна ЄвгенiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611141; 2210; за комп`ютерне обладнання (монітор); накладна №248 від 05.06.2026р; договір №141 від 05.06.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
4 000,00 грн
ОдержувачФОП Омелько Андрій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2210; за дошку обробну; накладна №13 від 03.06.2026; договір №137 від 01.06.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
3 029,00 грн
ОдержувачТОВ "Лісмаш"ЄДРПОУ 32052971

0615031; 2210; за сервісний комплект для ремонту трактора; накладна №Л-0000656 від 03.06.2026р; договір №131 від 26.05.2026р.; в т.ч ПДВ-504,83.

Повна картка транзакції →
1 340,00 грн
ОдержувачФОП Бажан Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2210; за матеріали для ремонту бензокоси (олива, ліска); накладна №24 від 03.06.2026р; договір №132 від 26.05.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
53 312,89 грн

0611021; 2274; за природний газ; акт №2 від 10.06.2026р.; договір №01-13001/26-БО-Т від 25.03.2026р.; в т.ч ПДВ-8885,48.

Повна картка транзакції →
22 947,00 грн
ОдержувачФОП Чичірко Олександр АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2240; за ремонт автобусів; акт №2/06-26 вiд 15.06.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
7 797,00 грн
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611021; 2210; за мережеве обладнання (роутери); накладна №70002 від 05.06.2026р; договір №143 від 05.06.2026р; в т.ч ПДВ-1299,50.

Повна картка транзакції →
1 587,00 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008234 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-264,50.

Повна картка транзакції →
952,20 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008810 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-158,70.

Повна картка транзакції →
634,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008135 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.

Повна картка транзакції →
634,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008233 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.

Повна картка транзакції →
634,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008223 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.

Повна картка транзакції →
550,00 грн
ОдержувачФОП Чичірко Олександр АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2240; за ремонт автобусів; акт №5/06-26 вiд 15.06.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
332,00 грн
ОдержувачФОП Чичірко Олександр АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2240; за ремонт автобусів; акт №1/06-26 вiд 15.06.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →