DATA
Окрема транзакція

Платіж №332030249

Транзакція від 18.06.2026: Управління освіти Мог - Под міськради перерахував ТОВ "Берта Хорека" 1 587,00 грн. 0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008234 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-264,50.

Дата 18.06.2026Сума 1 587,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
18.06.2026
Сума
1 587,00 грн
Категорія
Освіта
Одержувач
ТОВ "Берта Хорека"
ЄДРПОУ 45738215

Призначення платежу

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008234 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-264,50.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

952,20 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008810 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-158,70.

Повна картка транзакції →
634,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008135 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.

Повна картка транзакції →
634,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008233 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.

Повна картка транзакції →
634,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008223 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.

Повна картка транзакції →
2 539,20 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008136 від 08.04.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-423,20.

Повна картка транзакції →
3 808,80 грн
ОдержувачТОВ "Берта Хорека"ЄДРПОУ 45738215

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0006205 від 05.02.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →