DATA
Окрема транзакція

Платіж №322774046

Транзакція від 29.01.2026: МКУП "Міськсвітло" перерахував ТОВ "IТЦ "Енергооблiк" 49 875,00 грн. 1316030;2610;за матерiали для ремонту електромереж (затискачi); Д №13 вiд 22.01.2026р. ВН №582 вiд 22.01.2026р; в т. ч. ПДВ 8312,50 грн

Дата 29.01.2026Сума 49 875,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
29.01.2026
Сума
49 875,00 грн
Платник
МКУП "Міськсвітло"
ЄДРПОУ 33762344
Одержувач
ТОВ "IТЦ "Енергооблiк"
ЄДРПОУ 34325641

Призначення платежу

1316030;2610;за матерiали для ремонту електромереж (затискачi); Д №13 вiд 22.01.2026р. ВН №582 вiд 22.01.2026р; в т. ч. ПДВ 8312,50 грн
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

29 515,00 грн
ПлатникКП "Ямпільське МГ "ЯМРЄДРПОУ 05454059
ОдержувачТОВ "IТЦ "ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641

1216030;2610;Придбання матерiалiв для ремонту електромереж;Дог №24/06-2026 вiд 24.06.2026р, нак №6811 вiд 24.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 4919,17грн.

Повна картка транзакції →
2 480,00 грн

xxxx;лічильник NIK xxxx AP3.xxxx.MC.11(xxxx) зг. дог.№252 від 22.06.xxxx,рах.№xxxx від 22.06.xxxx Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5 508,00 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "IТЦ "Енергооблiк"ЄДРПОУ 34325641

1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (трубка гофрована); Д №95 вiд 01.06.2026р. ВН №5864 вiд 01.06.2026р; в т.ч.ПДВ 918,00грн

Повна картка транзакції →
40 289,64 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(частини до світильників та освітлювального обладн. - лампи);дог.№ 182/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5610 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 6714,94 грн.

Повна картка транзакції →
27 660,00 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(світильники та освітл. арматура);дог.№ 184/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5609 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 4610,00 грн.

Повна картка транзакції →
20 365,08 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(елем. електр. схем);дог.№ 183/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5607 від 03.06.2026;в т.ч.ПДВ - 3394,18 грн.

Повна картка транзакції →
19 661,80 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(елем. електр. схем);дог.№ 185/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5612 від 03.06.2026;в т.ч.ПДВ - 3276,97 грн.

Повна картка транзакції →
4 440,00 грн
ОдержувачТОВ "I-ТЦ-"ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641

0611021;2210;Опл.за силовий автоматичний електричний вимикач до генераторної установки;зг.дог.№3 вiд 19.05.26р.;зг.накл №2955 вiд 19.05.26р.;в т.ч.ПДВ-740,00грн.

Повна картка транзакції →
7 750,00 грн
ПлатникДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766

0611091;2210;Оплата за матеріали для ремонту електромереж (освітлювальне обладнання);нак.№4332 від 28.04.2026, дог.№5298 від 28.04.2026;безПДВ.

Повна картка транзакції →
5 128,80 грн
ПлатникКЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"ЄДРПОУ 34325641

0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (розетка); зг. вид.накл. № 4058 вiд 24.04.26р; дог.№112 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 854,80 грн.

Повна картка транзакції →
3 536,80 грн
ПлатникКЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"ЄДРПОУ 34325641

0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (провід); зг. вид.накл. № 4057 вiд 24.04.26р; дог.№111 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 589,47 грн.

Повна картка транзакції →
26 868,70 грн
ПлатникСутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК""ЄДРПОУ 34325641

0611021;2210; Оплата за матеріали для ремонту електромереж згідно накладної №3770 від 15.04.2026р до договору №2/04 від 15.04.2026р.в т.ч ПДВ-4478,12.

Повна картка транзакції →
2 480,00 грн
ОдержувачТОВ "IТЦ "ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641

3116020;2610;придбання матерiалiв для ремонту водомережi (Лiчильник NIK2300 AP3),зг. дог.№4431 вiд 07.04.2026р. та видат.накл.№3576 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-413,33грн.;;

Повна картка транзакції →
68 501,40 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "IТЦ "Енергооблiк"ЄДРПОУ 34325641

1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв ( лiчильник електроенергiї) ; Дог №65 вiд 02.04.2026 р ВН №3437 вiд 02.04.2026р.; ПДВ 11416,90 грн.

Повна картка транзакції →
20 212,00 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "IТЦ "Енергооблiк"ЄДРПОУ 34325641

1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв (лiчильники, бокс) ; Дог №64 вiд 02.04.2026 р ВН №3436 вiд 02.04.2026р.; ПДВ3368,67 грн.

Повна картка транзакції →
1 300,00 грн
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"ЄДРПОУ 34325641

0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;Накладна №1976 від 01.04.2026 р.;Договір №12 від 02.03.2026 р.;без ПДВ;

Повна картка транзакції →
3 700,00 грн

0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (лiчильник); по наклдаднiй №2902 вiд 19.03.26р., Договiр №21 вiд 19.03.2026р.,в т.ч. ПДВ-616,67.

Повна картка транзакції →