DATA
Окрема транзакція

Платіж №330092543

Транзакція від 21.05.2026: Вапнярська селищна рада перерахував ТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК" 3 300,00 грн. 0117693;2210;За товар:згідно накладної №4545 від 04.05.2026р. дог.№ 39 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-550,00.

Дата 21.05.2026Сума 3 300,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
21.05.2026
Сума
3 300,00 грн
Категорія
Управління
Платник
Вапнярська селищна рада
ЄДРПОУ 04325911
Одержувач
ТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"
ЄДРПОУ 34325641

Призначення платежу

0117693;2210;За товар:згідно накладної №4545 від 04.05.2026р. дог.№ 39 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-550,00.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

29 515,00 грн
ПлатникКП "Ямпільське МГ "ЯМРЄДРПОУ 05454059
ОдержувачТОВ "IТЦ "ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641

1216030;2610;Придбання матерiалiв для ремонту електромереж;Дог №24/06-2026 вiд 24.06.2026р, нак №6811 вiд 24.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 4919,17грн.

Повна картка транзакції →
2 480,00 грн

xxxx;лічильник NIK xxxx AP3.xxxx.MC.11(xxxx) зг. дог.№252 від 22.06.xxxx,рах.№xxxx від 22.06.xxxx Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5 508,00 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "IТЦ "Енергооблiк"ЄДРПОУ 34325641

1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (трубка гофрована); Д №95 вiд 01.06.2026р. ВН №5864 вiд 01.06.2026р; в т.ч.ПДВ 918,00грн

Повна картка транзакції →
40 289,64 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(частини до світильників та освітлювального обладн. - лампи);дог.№ 182/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5610 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 6714,94 грн.

Повна картка транзакції →
27 660,00 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(світильники та освітл. арматура);дог.№ 184/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5609 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 4610,00 грн.

Повна картка транзакції →
20 365,08 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(елем. електр. схем);дог.№ 183/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5607 від 03.06.2026;в т.ч.ПДВ - 3394,18 грн.

Повна картка транзакції →
19 661,80 грн

0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(елем. електр. схем);дог.№ 185/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5612 від 03.06.2026;в т.ч.ПДВ - 3276,97 грн.

Повна картка транзакції →
4 440,00 грн
ОдержувачТОВ "I-ТЦ-"ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641

0611021;2210;Опл.за силовий автоматичний електричний вимикач до генераторної установки;зг.дог.№3 вiд 19.05.26р.;зг.накл №2955 вiд 19.05.26р.;в т.ч.ПДВ-740,00грн.

Повна картка транзакції →
7 750,00 грн
ПлатникДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766

0611091;2210;Оплата за матеріали для ремонту електромереж (освітлювальне обладнання);нак.№4332 від 28.04.2026, дог.№5298 від 28.04.2026;безПДВ.

Повна картка транзакції →
5 128,80 грн
ПлатникКЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"ЄДРПОУ 34325641

0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (розетка); зг. вид.накл. № 4058 вiд 24.04.26р; дог.№112 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 854,80 грн.

Повна картка транзакції →
3 536,80 грн
ПлатникКЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"ЄДРПОУ 34325641

0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (провід); зг. вид.накл. № 4057 вiд 24.04.26р; дог.№111 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 589,47 грн.

Повна картка транзакції →
26 868,70 грн
ПлатникСутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК""ЄДРПОУ 34325641

0611021;2210; Оплата за матеріали для ремонту електромереж згідно накладної №3770 від 15.04.2026р до договору №2/04 від 15.04.2026р.в т.ч ПДВ-4478,12.

Повна картка транзакції →
2 480,00 грн
ОдержувачТОВ "IТЦ "ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641

3116020;2610;придбання матерiалiв для ремонту водомережi (Лiчильник NIK2300 AP3),зг. дог.№4431 вiд 07.04.2026р. та видат.накл.№3576 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-413,33грн.;;

Повна картка транзакції →
68 501,40 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "IТЦ "Енергооблiк"ЄДРПОУ 34325641

1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв ( лiчильник електроенергiї) ; Дог №65 вiд 02.04.2026 р ВН №3437 вiд 02.04.2026р.; ПДВ 11416,90 грн.

Повна картка транзакції →
20 212,00 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "IТЦ "Енергооблiк"ЄДРПОУ 34325641

1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв (лiчильники, бокс) ; Дог №64 вiд 02.04.2026 р ВН №3436 вiд 02.04.2026р.; ПДВ3368,67 грн.

Повна картка транзакції →
1 300,00 грн
ОдержувачТОВ "ІТЦ "ЕНЕРГООБЛІК"ЄДРПОУ 34325641

0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;Накладна №1976 від 01.04.2026 р.;Договір №12 від 02.03.2026 р.;без ПДВ;

Повна картка транзакції →
3 700,00 грн

0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (лiчильник); по наклдаднiй №2902 вiд 19.03.26р., Договiр №21 вiд 19.03.2026р.,в т.ч. ПДВ-616,67.

Повна картка транзакції →
92 401,90 грн
ПлатникВТФКЄДРПОУ 20097154

0611101;2282;За технiчне обсл.та утримання в належному станi внут. мережi електропост., встановлення та замiна засобiв облiку електроен.з фун. iнтерв. облiку та дистан. зчитування ; зг.акта №208 вiд 27.03.2026р.;дог.№1602/1-26 вiд 18.02.2026р.; ПДВ-15400,32;.

Повна картка транзакції →