DATA
Жмеринський район

c. Станіславчик

c. Станіславчик, Жмеринський район: 2 238 транзакцій на 39,7 млн грн, установи та одержувачі.

7 установ40 одержувачів
Сума39,7 млн грнпублічні платежі
Транзакції2 238за I півріччя 2026
Установи7активні платники
РайонЖмеринськийадміністративна група
Установи

Найбільші платники території

УстановаКатегоріяТранзакціїСума
Освіта1 52729,5 млн грн
Управління2286,7 млн грн
Соцзахист1091,2 млн грн
Соцзахист1601,1 млн грн
Освіта75471,3 тис. грн
Управління74417,8 тис. грн
Соцзахист65289,4 тис. грн
Повний журнал

Транзакції території

12 556,16 грн
→
ОдержувачТОВ " ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461

0611010 2273 - 12556,16 за активну електроенергію згід.дог.№1 від 06.01.2026р та акта № 317 від 23.03.2026р в т.ч.пдв- 2092,69

Повна картка транзакції →
1 628,00 грн
→
ОдержувачФОП Жарук Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010 2230 - 1628 за продукти харчування згідно договору №2 від 12.01.2026 р та накладної №479 від 22.03.2026р без ПДВ

Повна картка транзакції →
60 975,04 грн
ПлатникСтаніславчицька с/рЄДРПОУ 04330450
→

0110150 2273 відшкодування за спожиту електроенергію за період з 1 січня 2022 року по 30 вересня 2025 року; Згідно листа №171 від 23.12.2025року; без ПДВ;

Повна картка транзакції →
284 564,34 грн

*;131;44084632;;0611021 2800 - відшкод. коштів за резуль. ревізії Держаудит служби згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р(131 0611021 2800 - відшкодування коштів за результатами ревізії Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області , згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р)

Повна картка транзакції →
27 548,91 грн

3710160 2273 Відшкодування коштів за спожиту електроенергію на виконання акту ревізії Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області№260211-30/44 від 04.12.2025 року, без ПДВ

Повна картка транзакції →
19 950,00 грн
ПлатникСтаніславчицька с/рЄДРПОУ 04330450
→
ОдержувачФОП Вигоднер Маргарита ОлексіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0110150 2210 придбання засобів у сфері інформатизації (системний блок); Згідно накладної №000000007 від 20.03.2026 р та згідно договора №14від 20.03.2026 р без ПДВ.

Повна картка транзакції →
15 435,66 грн

*;131;44084632;;0611021 2800 - відшкод. коштів за резуль. ревізії Держаудит служби згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р(131 0611021 2800 - відшкодування коштів за результатами ревізії Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області , згідноакту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р)

Повна картка транзакції →
7 741,57 грн

*;131;44084632;;0611021 2800 - відшкод. коштів за резуль. ревізії Держаудит служби згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р(131 0611021 2800 - відшкодування коштів за результатами ревізії Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області , згідноакту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р)

Повна картка транзакції →
6 850,15 грн

*;131;44084632;;0611021 2800 - відшкод. коштів за резуль. ревізії Держаудит служби згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р(131 0611021 2800 - відшкодування коштів за результатами ревізії Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області , згідноакту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р)

Повна картка транзакції →
5 831,00 грн
→
ОдержувачФОП Савчук Ірина ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0614060 2210- 5831 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 74 від 17.03.2026 р та нкладної № ІВ- 60 від 16.03.2026рбез пдв

Повна картка транзакції →
5 212,72 грн

0810160 2111 Відпускні за березень з 23.03.2026 р. по03.04.2026 року Податки і збори перераховані повністю;Договір № 1 та список № 1;

Повна картка транзакції →
5 100,00 грн
→
ОдержувачФОП Куниця Анатолій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

061141 2240- 5100 за послуги програм забезп. зг.дог №СТЗТ2026 від 17.03.2026р та акту №1 від 17.03.2026р без. ПДВ

Повна картка транзакції →
5 012,00 грн
→
ОдержувачФОП Гуцол Світлана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021 2230 - 5012,00 за продукти харчування згідно договору №70 від 17.03.2026 р та накладної №13 від 19.03.2026р без ПДВ

Повна картка транзакції →
4 421,00 грн
→
ОдержувачФОП Гуцол Світлана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702 2230 - 4421,00 за продукти харчування згідно договору №30 від 28.01.2026 р та накладної №7від 19.03.2026р без ПДВ

Повна картка транзакції →
4 062,52 грн

0611010 2111 сплата відпускних за березень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року

Повна картка транзакції →
3 983,10 грн
ПлатникСтаніславчицька с/рЄДРПОУ 04330450
→
ОдержувачАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510274

0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8093299449220 від 17.03.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-662,66;

Повна картка транзакції →
3 500,00 грн
→
ОдержувачФОП Гуцол Світлана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021 2230 - 3500,00 за продукти харчування згідно договору №73 від 17.03.2026 р та накладної №12 від 19.03.2026р без ПДВ

Повна картка транзакції →
2 665,03 грн

*;131;44084632;;0614060 2800 - відшкод. коштів за резуль. ревізії Держаудит служби згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р(131 0614060 2800 - відшкодування коштів за результатами ревізії Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області , згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р)

Повна картка транзакції →
2 640,00 грн
→
ОдержувачПП Сеньков Анатолій ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021 2275 - 2640 за вивіз твердих побутових відходів згідно договору № 14 від 23.01.2026р та акта виконаних робіт №1 від 17.03.2026р безпдв

Повна картка транзакції →
2 537,14 грн
ПлатникСтаніславчицька с/рЄДРПОУ 04330450
→
ОдержувачАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510274

0110150 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8093299449220 від 19.01.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-424.05;

Повна картка транзакції →
2 177,50 грн
→
ОдержувачФОП Савчук Ірина ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021 2210- 2177,50 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 68 від 11.03.2026 р та нкладної № ІВ- 55 від 11.03.2026рбез пдв

Повна картка транзакції →