ОдержувачФОП Робєжнік Сергій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 26.06.2026 р та згідно договору №17-06/26 від 25.06.2026 року; без ПДВ.
0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (плитка, цемент Армо); Згідно накладної №351736 від 23.06.2026 р та згідно договора №40 від 23.06.2026 р ; без ПДВ.
0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (диск мотокоси, ланцюг, олива); Згідно накладної №ІВ-278 від 24.06.2026 р та згідно договора №41 від 24.06.2026 р ; без ПДВ.
0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (цемент); Згідно накладної №ІВ-279 від 24.06.2026 р та згідно договора №42 від24.06.2026 р ; без ПДВ.
*;101;04330450;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за другу половину червня 2026 року; Перераховано повністю;(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за другу половину червня 2026 року; Перераховано повністю;)
*;101;04330450;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину червня 2026року; Перераховано повністю;(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину червня 2026року; Перераховано повністю;)
*;101;04330450;;0110150 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину червня 2026 року; перераховано повністю;(101 0110150 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину червня 2026 року; перераховано повністю;)
0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300996674 від 17.06.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-1463,14;
0110150 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300996674 від 17.06.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-1167,54;
0116030 2240 утримання мереж зовнішнього освітлення (встановлення(заміна) засобу обліку на електроустановках); Згідно акта №2300214011 від18.06.2026 р та згідно договору №300512900 від 18.06.2026 р; в т.ч. ПДВ-520,95;
ОдержувачФОП Салюк Людмила ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0116030 2210 придбання матеріалів для ремонту електромереж (затискач); згідно накладної №СЛ-0000196 від 18.06.2026 р. та згідно договору №16/06-1 від 18.06.2026 р ;без ПДВ.
0110150 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - травень 2026 року; згідно акта №1 від 18.06.2026 р та згідно договора №39 від 18.06.2026 р.; без ПДВ;
0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.6.2026 від 17.06.2026 р та та договору №0502003220004292 від 21.01.2026; Вт.ч ПДВ-394,56;