DATA
Одержувач публічних коштів

АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 25510216)
Отримала 7,6 млн грн у 526 публічних платежах: платники, дати й призначення.

ЄДРПОУ 25510216компаніяОстанній платіж 2026-06-29
Отримано7,6 млн грнзагальна сума
Платежі526за I півріччя 2026
Типкомпаніяза назвою у джерелі
КатегоріяОсвітапрофіль платника
Платники

Хто перераховував кошти

ПлатникПлатежіСума
ІАФКЄДРПОУ 35830913
13705,4 тис. грн
21608,0 тис. грн
10524,3 тис. грн
Турбівський ККПЄДРПОУ 20092613
10373,1 тис. грн
11318,2 тис. грн
13290,2 тис. грн
6275,6 тис. грн
4264,4 тис. грн
8253,0 тис. грн
12221,8 тис. грн
5220,8 тис. грн
7197,4 тис. грн
10191,6 тис. грн
5190,5 тис. грн
13184,3 тис. грн
14178,4 тис. грн
8168,2 тис. грн
12167,1 тис. грн
10164,2 тис. грн
12139,9 тис. грн
Повний журнал

Усі отримані транзакції

2 684,27 грн

0812111;КЕКВ2610;забезпеч. перетікань електричної енергії;зг.акта.№3236 від 13.05.26р. та дог.№ІЛ-133600 від 13.05.2026р.;В т.ч. ПДВ-447,38грн;.

Повна картка транзакції →
494,32 грн
ОдержувачСО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216

0813102;2273;за послуги з перетікання реактивної е/е згідно акта 2091553483642 від 30.04.26р Дог. НЕ-120401 від 19.07.21р Д/у НЕ-120401/26 від 21.01.26;в т.ч ПДВ-82,39;

Повна картка транзакції →
28 759,19 грн
ПлатникНемирівська міська радаЄДРПОУ 03772619
ОдержувачСО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216

;0110150;2273;Розподіл електричної енергії за квітень 2026р;акт №8094297207719 від 12.05.2026р дог №НЕ-130501 від 05.05.21р. дог №НЕ-130501/26 від 12.05.2026р.;в т.ч ПДВ-4793,20;

Повна картка транзакції →
2 569,43 грн
ПлатникПогребищенський ЗДО №2ЄДРПОУ 26227586
ОдержувачАТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510216

0611010; 2273 оплата послуг з розподілу електричної енергії, акт №8090804849811 від 08.05.2026 р., договір №ПО-133430\26 від 19.02.2026 р.ПДВ 428,24 грн.

Повна картка транзакції →
9 937,57 грн
ПлатникКП "Оратівкомунсервіс"ЄДРПОУ 36517311

1216030;2610;плата за посл. з розп.електр.енерг.; зг.акта №4205 вiд 11.05.2026р. дог.№4 вiд 15.01.2026р,в т.ч.ПДВ-1656,26 грн.(утриман.мереж зовн.осв)

Повна картка транзакції →
8 851,01 грн
ОдержувачСО Вінницькі східні ЕМЄДРПОУ 25510216

1216030;2610; за розподіл електроен.; згідно дог. № ІЛ-230100/26 від 25.12.2025 р. та акт № 8097034648905 від 30.04.2026р. в т.ч. ПДВ 1475,17грн.

Повна картка транзакції →
1 948,66 грн
ПлатникПогребищенський ліцей №1ЄДРПОУ 24895711

КПК 0611021;КЕКВ-2273;Плата за перетікання реактивної електричної енергії згідно договору №ПО-133300/26 від 26.01.2026 р. та акту №4 від 05.05.2026 р. ПДВ - 324,78 грн.

Повна картка транзакції →
69 216,23 грн
ПлатникВО Погребищенської МРЄДРПОУ 43905071

0610180;2273;за розподіл електричної енергії; перерах. повн.; дог.№ПО-132900 від 06.05.2026р.та акт.№1 від 06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-11536,04 грн.;

Повна картка транзакції →
34 304,28 грн
ПлатникЛіцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972
ОдержувачАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510216

0611021;2273;за розподіл електроенергії згідно акту №8092547977206 від 27.04.2026;договір №НЕ-135601 від 12.03.2021 Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026;в т.ч ПДВ-5717,38.

Повна картка транзакції →
20 867,91 грн
ПлатникКП "Погребищенська ЦЛ"ЄДРПОУ 01982637

0112010;2610;за розподіл електричної енергії;згідно договору №ПО-132800/26 від 23.01.2026р. та акт №8096535867253 від 27.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-3477,98 грн;;

Повна картка транзакції →
2 339,62 грн
ПлатникЛіцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972
ОдержувачАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510216

0611021;2273;за реактивну електроенергію згідно акту №2092547977202 від 27.04.2026;договір №Не-135601 від 12.03.2021 Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026;в т.ч ПДВ-389,94.

Повна картка транзакції →
10 145,64 грн

0611091;2273-10145,64;за розп.актив. електроен.; перетік.реакт.ел.ен.;дог.№ ЛИ-120300/26 від 22.01.2026 акт № 8093550186032 від 30.04.2026;вт.ч. ПДВ - 1690,94 грн.

Повна картка транзакції →
2 147,93 грн
ПлатникІллінецький ліцейЄДРПОУ 26241735
ОдержувачСО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216

0611021;2240; оплата послуг з технічного обслуговування електромережі; згідно Акта №2300204193 від 05.05.26р.,договір №300498349 від 05.05.2026р.; ПДВ-357,99.

Повна картка транзакції →
4 170,10 грн
ПлатникКЗ НПЛЄДРПОУ 03065750

;0611091;2273;За перетiкання реактивної енергiї згiдно акту№2093300428599 вiд30,04,2026року та дог№НЕ-100301 вiд31,03,2021р. та дог№НЕ-100301/26 вiд28,01,2026року;в т.ч.ПДВ-695,02;

Повна картка транзакції →
3 967,60 грн
ПлатникКП "Оратівкомунсервіс"ЄДРПОУ 36517311

1216030; 2610; За технічну повірку електролічильників; зг акту №2300208101 вiд 01.05.2026р.; дог.№30050337 вiд 01.05.2026р.; ПДВ -661,27 грн. ;(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)

Повна картка транзакції →
3 368,76 грн
ПлатникКП "Оратівкомунсервіс"ЄДРПОУ 36517311

1216030; 2610; За технічну повірку електролічильників; зг акту №2300207989 вiд 01.05.2026р.; дог.№300504323 вiд 01.05.2026р.; ПДВ -561,46 грн. ;(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)

Повна картка транзакції →