DATA
Окрема транзакція

Платіж №329060075

Транзакція від 06.05.2026: КП "Оратівкомунсервіс" перерахував АТ"Вінницяобленерго" СО "Вінницькі сх 3 967,60 грн. 1216030; 2610; За технічну повірку електролічильників; зг акту №2300208101 вiд 01.05.2026р.; дог.№30050337 вiд 01.05.2026р.; ПДВ -661,2…

Дата 06.05.2026Сума 3 967,60 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
06.05.2026
Сума
3 967,60 грн
Платник
КП "Оратівкомунсервіс"
ЄДРПОУ 36517311

Призначення платежу

1216030; 2610; За технічну повірку електролічильників; зг акту №2300208101 вiд 01.05.2026р.; дог.№30050337 вiд 01.05.2026р.; ПДВ -661,27 грн. ;(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

31 133,41 грн

0813102;2273; за послугу з розподілу електричної енергії; акт №11 від 22.06.2026; договір. №ПО-120200 від 01.06.2026;в т.ч ПДВ-5188,90.

Повна картка транзакції →
24 493,02 грн
ПлатникКП "Добробут" Іллінецької м/рЄДРПОУ 33522947
ОдержувачАТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510216

1216030;2610 -24493,02 грн.,розподіл електроенергiя по акту №8094789783342 вiд 23.06.26 згiдно дог. №ІЛ-230300/26 вiд 27.01.26 р.ПДВ-4082,17грн

Повна картка транзакції →
16 099,63 грн

0110150;2273;за послуги з розподілу електроенергії згідно акту наданих послуг № 8091303052147 від 23.06.2026 дог.№ ОР-162900/26 від 15.01.2026 ;в т.ч ПДВ-2683,27.

Повна картка транзакції →
14 234,42 грн
ПлатникЛіцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972
ОдержувачАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510216

0611021;2273;за розподіл електроенергії згідно акту №8093301727100 від 24.06.2026;договір №НЕ-135601 від 12.03.2021 Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026;;в т.ч ПДВ-2372,40.

Повна картка транзакції →
8 814,14 грн
ПлатникКНП "Оратівська ЛПЛ"ЄДРПОУ 05484286

0812010 ; 2610 ; за розподiл електричної енергiї .; зг. акту над посл № 8097036190351 вiд 22.06.26 зг дог. №7/26 вiд 29.01.2026 ПДВ 1469,02 Мiсцевий бюджет

Повна картка транзакції →
8 456,52 грн

1014060;2273;за розподiл електроенергiї зг.дог.НЕ-130202 вiд 22.04.2021; дог.№НЕ-130202/26 вiд 28.01.26р. додат. угода №1 вiд 05.02.2026р. зг.акта №8094541789348 вiд 23.06.2026 в т.ч. ПДВ-1409.42;

Повна картка транзакції →
4 516,03 грн

1216030 КЕКВ 2240;за технічну перевірку засобів обліку в с.Плисків (видатки благоустрою); зг.акт №2300216913 від 23.06.2026р. та дог.№300518816 від 23.06.2026р. в т.ч.ПДВ -752,67грн.

Повна картка транзакції →
4 179,17 грн

0611010;2273;за посл з розпод елек. енер. зг. дог. №НЕ-139000 від16.03.21р; дог №НЕ-139000/26 від 12.01.2026р;Акт№8097786524619 від 22.06.2026р.;з ПДВ-696,53грн

Повна картка транзакції →
3 565,62 грн
ОдержувачАТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510216

0611022;2273;Перерах.кошти за розподiл електроенергiї з.г.акту№8097036190005 вiд 22.06.2026р.;дог.№НЕ-12031вiд 27.01.2021р.,дог.№НЕ-12031/26вiд 14.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-594,27

Повна картка транзакції →
3 306,17 грн
ОдержувачАТ"Вiнницяобленерго"ЄДРПОУ 25510216

;0611022;2273;За розподiл електричної енергiї;згiдно акту №8092802216118 вiд 23.06.2026р. дог.№НЕ-120201 вiд 01.03.2023 р.;дог №НЕ-120201/26 вiд 29.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-551.03;

Повна картка транзакції →
1 895,14 грн

0813102;2273; за перетікання реактивної енергії; акт №12 від 22.06.2026; договір. №ПО-120200 від 01.06.2026;в т.ч ПДВ-315,86.

Повна картка транзакції →
1 479,54 грн
ПлатникКНП "Турбівський СЦ ПМСД"ЄДРПОУ 44065423

812111(2610)2273-1479,54; оплата за розподiл електричної енергiї, за червень 2026 р.;акт №8097532718556 вiд 24.06.2026р.згiдно договору №08/26 вiд 23.01.2026 р.;ПДВ 246,59;;;

Повна картка транзакції →
762,71 грн

1014060;2273;за реактивну електроенергiю зг.дог.НЕ-130202 вiд 22.04.2021; дог.№НЕ-130202/26 вiд 28.01.26 та додат. угода №1 вiд 05.02.2026р.зг.акта №2094541789344 вiд 23.06.2026 в т.ч. ПДВ-127,12;

Повна картка транзакції →
11 524,27 грн

0812010;2610(2273)-11524,27 ;надан. посл. з розп..елект. енер за червень 2026р..по акту .№8090555391500 вiд 18.06,2026 р.зг. дог. № Ли-137300/26 вiд 12.01.2026 р. ;з ПДВ 1920,71 ;;;

Повна картка транзакції →
6 605,33 грн
ПлатникЛиповецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110

0611021;2273-6605,33 грн;за розподiл електричної енергiї за червень 2026р.згiдно акту№8092548917037 вiд 17.06..2026р та договору №2 вiд 12.01.2026 ;втч ПДВ-1100,89грн;;;

Повна картка транзакції →
2 366,56 грн
ПлатникДашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081

0110150;2273;За розподіл електричної енергії,2 клас;зг. дог.№ІЛ-131200/26 від 17.01.26р.по акту№8092053169750 від 22.06.26р.в т.ч ПДВ-394,43.

Повна картка транзакції →
1 682,90 грн

;0112111;2610;оплата за послуги з розподiлу електроенергiї згiдно акту приймання -здачi наданих послуг №8090088022622 вiд 16.06.2026р; договiр №НЕ136301-26 вiд 30.12.2025р.; в т.ч. ПДВ-280,48грн;

Повна картка транзакції →
659,14 грн
ПлатникДашівська МПЧ №7ЄДРПОУ 26340518

1218130;2273;За розподіл електроенр.по акту № 8097532712302 від 23.06.2026р. згідно договора № 1/26 від 30.01.2026р.;;в т.ч ПДВ-109,86.

Повна картка транзакції →