0813200;2240;послуги мобiльного зв`язку;зг. акту№210160466103 вiд 30.04.2026р. та дог. №11102971/БО_2026 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-131,29грн.
Повна картка транзакції →ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832)
Отримала 360,9 тис. грн у 180 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 12 | 115,4 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 34,8 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 6 | 28,0 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 16,1 тис. грн |
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094 | 1 | 12,4 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 15 | 12,4 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 12,0 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 6 | 11,9 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 6 | 10,8 тис. грн |
КП "Офіс туризму Вінниці"ЄДРПОУ 41204225 | 1 | 9,6 тис. грн |
Відділ надання адмін. послуг КМРЄДРПОУ 44096638 | 6 | 9,3 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 12 | 7,9 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 7 | 7,5 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 7,2 тис. грн |
КНП "ЛМЦПМД"ЄДРПОУ 37336813 | 5 | 6,8 тис. грн |
КП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 9 | 6,5 тис. грн |
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 1 | 6,5 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 5 | 5,6 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 6 | 4,6 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 4 | 4,4 тис. грн |
0813200;2240;послуги мобiльного зв`язку;зг. акту№210160466103 вiд 30.04.2026р. та дог. №11102971/БО_2026 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-131,29грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за квiтень 2026р.; Д №7756194/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210161073950 вiд 30.04.2026р.; ПДВ 115,29грн
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оплату послуг зв`язку ,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р 210161103234 від 13.05.2026р.,дог 10480459/БО_2026 від 24.03.2026р.;втчПДВ 88,10грн;;
Повна картка транзакції →1416090;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210160320119 вiд 30.04.2026р.,зг.дог.10529181/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послуги зв`язку на особовий рахунок №8786135, абонентский номер 0983987515 згідно рахунку - акту № 210160395128 від30.04.2026р. договір № 8786135/БО_2026 від 30.04.2026р..в т.ч ПДВ-78,43 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за послуги звязку на особовий рахунок №11001499 за травень 2026 р., дог №11001499/БО_2026 вiд 18.02.2026 р., акт №3 вiд 05.05.2026 р. ПДВ- 58,82 грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги фiксованого зв`язку;зг. акту№21016112758 вiд 30.04.2026р. та дог. №ЛВ-49/22 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-30,51грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;Оплата за послуг зв`язку на о/р 75000751076; зг. Договору № 75000751076/БО_2026 вiд 12.05.2026р.та Акту-Рахунку №1050473 вiд 12.05.2026р.; ПДВ 621,18
Повна картка транзакції →0813121;2240;.посл.зв`язку за квітень 2026р.;зг.рах.-акт.№210160410960 вiд 30.04.26 дог.№ 9076876/БО_2026 від 27.01.2026р.;ПДВ 176,47 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 11 вiд 12.05.2026 ;У т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. мобiльного зв`язку за квiтень 2026р.; акт №210161041653 вiд 30.04.2026р.; дог. №6287148 /БО_2026 вiд 13.02.2026р.; В т.ч.ПДВ- 376,47 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за квiтень 26р.;Дог.№9661331_БО_2026 вiд 16.02.26; Акт №9 вiд 12.05.26р; ПДВ - 175,00 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#8009190 моб.тел.зв`язок та передача даних) ;дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210160373873 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 1446,64 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75003397980 моб.тел.зв`язок та передача даних);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 208962964312 від30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 717,63 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;телекомунікаційні послуги (інтернет);дог.№ 22/01-26 від 29.01.2026 акт№ 210163265723 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 541,67 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75000647751 фіксований зв`язок);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210161246217 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 305,00 грн.
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1360,00;За послуги Київстарт ; акт №210160349807 від 30.04. 26р. та договору №7480818/БО _2026 від 28.01,2026 р. вт ч ПДВ-226,67;;;
Повна картка транзакції →0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210162732726 вiд 30.04.2026р;ПДВ-100,39
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за послуги рухомого (мобільного) зв`язку згідно акта №530 від 30.04.2026 р., договір № 75000872901/БО_2026 від 19.02.2026р. в т.ч.ПДВ- 100,00.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210161539105 від 30.04.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р;ПДВ-93,96грн.
Повна картка транзакції →0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за квітень2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту № 210160437364 від 30.04.2026р.,в т.ч ПДВ-70,59.
Повна картка транзакції →0810160;2240; За послуги стільникового мобільного зв`язку за травень 2026р. на особовий рахунок 75004062664,згідно рах.-акта №75004062664 від 01.05.2026р., дог.№75004062664/БО2026/77 від 29.04.2026р.,в т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282; за послуги зв`язку; рах.-акт 210161559083 вiд 30.04.26р., дог.КК44/2026 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-884,30 грн.;
Повна картка транзакції →3410160;2240;Оплата послуг зв`язку квітень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210160468368 від 30.04.2026р..; в т.ч ПДВ-247,84
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210160372131 вiд 30.04.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-215,42грн;
Повна картка транзакції →