1014060;2210; за наконечникмідний, термоусадка, термусадочна трубка; дог№03/03/26-04 від 10.03.2026р, накл №ЦБ303-0009 від 10.03.2026р;ПДВ-31,37
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2210; за наконечникмідний, термоусадка, термусадочна трубка; дог№03/03/26-04 від 10.03.2026р, накл №ЦБ303-0009 від 10.03.2026р;ПДВ-31,37
Повна картка транзакції →1014082;2210;прод. для вигот.інстал. до Великодних свят(стержні клейові);дог№45 вiд 19.03.26р наказ№21-ОД від 09.03.26р,накл№ ЕМ-129 вiд 19.03.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1115011;2240;Вiдшкодув.вид.на орг.i пров.сп.зах.на КР;згiдно реєстру зв.вик.кошт.№39вiд20.03.2026р.,д.№2016/ZP/223-0014 вiд 05.04.2016р.
Повна картка транзакції →0614030;2271;теплова енергiя та приєднане навантаження; по акту вик.роб.№2 вiд 18.03.26р.,Договiр №5899 вiд 22.01.26р., в т.ч. ПДВ-66666,67.
Повна картка транзакції →1014060;2271;за теплову енергію за березень 2026;зг.акту приймання-передачі №30 від 25.03.2026р.;дог.№13/26 від 20.01.2026року; в т.ч ПДВ-6472,03.
Повна картка транзакції →0614030;2273;за розподiл електричної енергiї; акт вик.роб.№ 8098033644887 вiд 16.03.26.,Дог.№120500 вiд 13.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 3300,75.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за експлуатацiйнi витрати,повязаня з утрим.будинку; по акту -рах.№101353 вiд 18.03.26р.,Дог. №70-1-К вiд 10.02.22р.,Дод.уг.№16вiд 06.02.26р., в т.ч.ПДВ-1400,18.
Повна картка транзакції →0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту водомереж (унiтаз пiдлоговий); по наклдаднiй №1 вiд 24.03.26р., Договiр №22 вiд 24.03.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за оренду примiщення; по акту -рах.№101352 вiд 18.03.26р.,Договiр №70-1 вiд 31.01.22р.,Дод.уг.№12 вiд 06.02.26р., в т.ч.ПДВ-1014,27.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;заправка та вiдновлення картриджiв; по акту вик.роб..№Т/01 вiд 19.03. 2026р..Договiр .№14 вiд 03.03.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (лiчильник); по наклдаднiй №2902 вiд 19.03.26р., Договiр №21 вiд 19.03.2026р.,в т.ч. ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за техн. обслугов. та ремонт ПК та орг.технiки; по акту вик.роб..№Т/02 вiд 19.03.2026р..Договiр №13 вiд 03.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030; 2272; за водопостачання; по акту викон.роб.№В0-00011576/1 вiд 19.03.26р., Договiр №357 вiд 28.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-418,84.
Повна картка транзакції →0614030;2273; за реактивну електр.-гiю; акт вик.роб.№2098033644883 вiд 16.03.26.,Дог.№120500 вiд 13.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 383,06.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;послуги з утрим. в належному станi внутр. мереж електропостачання (перевiрка ,встановлення(замiна) засобу облiку); по акту вик.роб.№2300202307 вiд 24.03.2026р.,Договiр №300495691 вiд 24.03.26р.,в т.ч. ПДВ-321,97.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за техн. обслугов. та ремонт ПК та орг.технiки; по акту вик.роб..№Т/03 вiд 19.03.2026р..Договiр №13 вiд 03.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2210;дезiнфiкуючi засоби;по накладнiй №291 вiд 26.03.26р., Договiр №8 вiд 10.03.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за послуги по обслуг.пожежної сигнал.;, по акту -рах.№101353 вiд 18.03.26р.,Дог. №70-1-К вiд 10.02.22р.Дод.уг.№16 вiд 06.02.26р.в т.ч.ПДВ-86,40
Повна картка транзакції →1014081;2273;за розподіл ел.енергії за березень; зг.акту №8094787562433 від 25.03.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-68,67.
Повна картка транзакції →0614030; 2272; за водовiдведення (стоки) ; по акту викон.роб.№В0-00011576/3 вiд 19.03.26р., Договiр №357 вiд 28.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-22,02.
Повна картка транзакції →1014030 2111 Перерах.на СКР зарплата за березень 2026 р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1910160;2111;перер. на карт. рах. з/п за березень 2026р. зг. списка; дог.№2016/ZP/220-019 вiд 17.03.2016р.,податки та збори перерах.повнiстю
Повна картка транзакції →1011080;2111;заробітна плата за ІІ пол. березня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №98 від 25.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2111 Зарахування на КР:зарплата за березень 2026р.;;; Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1014060;2111; Перераховано на картковi рахунки працiвникiв заробiтну плату за березень 2026р. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →