DATA
Установа-платник

Відділ культури Козятинської міської ради

Відділ культури Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 26336594): 794 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 26336594КозятинХмільницький район
Витрачено13,9 млн грнпублічні платежі
Транзакції794за I півріччя 2026
Одержувачі21валідні ЄДРПОУ
КатегоріяКультура і спортаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
986,4 млн грн
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150
952,1 млн грн
841,7 млн грн
50991,2 тис. грн
24830,3 тис. грн
83469,2 тис. грн
КП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994
29441,4 тис. грн
30251,6 тис. грн
ТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561
3211,6 тис. грн
558,5 тис. грн
ФОП Платунов Павло ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
253,0 тис. грн
346,7 тис. грн
ФОП Соцька Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
3142,1 тис. грн
ФОП Шубович Тетяна ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1737,7 тис. грн
ФОП Мельник М.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1729,5 тис. грн
1829,0 тис. грн
ФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx
723,6 тис. грн
2623,4 тис. грн
620,5 тис. грн
ФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
118,5 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

4 526,20 грн

1014081;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за 06 .2026р;дог №5072 вiд 03.03.2026р ,акт№5072- 06 вiд 20.06.2026р;ПДВ-754,37

Повна картка транзакції →
3 407,43 грн

1014030;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-567,91

Повна картка транзакції →
1 640,00 грн
ОдержувачП/П Поліщук Л.ПЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014082;2210;прод. для участі в мист. проекті"Жінки про жінок"(полотно);дог№166 вiд 16.06.26р наказ№53-ОД від 16.06.26р,накл№166 вiд 16.06.26р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
1 500,00 грн
ОдержувачФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014082;2210;прод. для відзн. дир. КП "Коз.міс. ЦПМСД Коз.міс.ради"(бук. квітів);дог№1 вiд 27.01.26р наказ№55-ОД від 16.06.26р,накл№12 вiд 24.06.26р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
977,68 грн

1014060;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за червень 2026р;дог №5072 вiд 03.03.2026р, акт№5072-06 вiд 20.06.2026р; ПДВ-162,95

Повна картка транзакції →
622,82 грн

1011080;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за червень 2026р;дог №5023 вiд 03.03.2026р, акт№5023-06 вiд 20.06.2026р;ПДВ-103,80

Повна картка транзакції →
451,84 грн
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1011080;2275;за управління побутовими відходами за червень 2026р;дог№34Б/02-05/03.26 від 05.05.2026р акт№ ОУ-0002239 від 24.06. 2026р;ПДВ-75,31

Повна картка транзакції →
194,91 грн
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1014060;2275;за управління побутовими відходами за червень 2026р;дог№16Б/02-05/01.26 від 16.02.2026р акт№ОУ-0002229 від 24.06.2026р;ПДВ-32,48

Повна картка транзакції →
90,24 грн
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1014030;2275;за управління побутовими відходами за червень 2026р;дог№35Б/02-05/03.26 від 05.05.2026р акт№ ОУ-0002242 від 24.06. 2026р;ПДВ-15,04

Повна картка транзакції →
51,60 грн
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1014040;2275;за управління побутовими відходами за червень 2026р;дог№33Б/02-05/01.26 від 05.05.2026р акт№ОУ-0002238 від 24.06.2026р;ПДВ-8,60

Повна картка транзакції →
3 500,00 грн
ОдержувачТОВ "НПК"ХОУМ -НЕТ"ЄДРПОУ 36410686

1014060;2240; за абон.плату за надання доступу до мережі iнтернет за червень 2026р; дог№121902 від 20.02.2026р ,акт№6 від 19.06. 2026р;ПДВ-583,33

Повна картка транзакції →
3 500,00 грн

1014081;2240; за інформаційні послуги з питань закупівель; дог№ 300/6 вiд 17.06.2026р, акт№300/6 вiд 18.06.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
2 395,60 грн

1014060;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№19 вiд 18.06.2026р

Повна картка транзакції →
2 395,60 грн

1014060;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№18 вiд 18.06.2026р

Повна картка транзакції →
1 321,55 грн

1014040;2274;за розподіл прир.газу за червень 2026р;дог№42ЕВ13-10408-23 вiд 27.01.2026р, акт№YVI00004772 вiд 19.06.2026р;ПДВ-220,26

Повна картка транзакції →
680,00 грн
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014060;2240;за абонент. плату за надання доступу до мережі iнтернет на червень 2026р; дог№22 від 16.02.2026р,акт№6 від 19.06. 2026р;безПДВ

Повна картка транзакції →
595,60 грн

1014060;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№20 вiд 19.06.2026р

Повна картка транзакції →
595,60 грн

1014060;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№21 вiд 19.06.2026р

Повна картка транзакції →
340,00 грн
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1011080; 2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на червень 2026р;дог№24 від 16.02.2026р,акт№6 від 19.06.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014040;2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на червень 2026р;дог№25 від 16.02.2026р,акт№6 від 19.06.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014030;2240;за абонентську плату за надання доступу до мережі iнтернет на червень 2026р; дог№23 від 16.02.2026р ,акт№6 від 19.06.2026р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
96,00 грн

1014081;2240; вiдшк. коштів за поштові послуги; зг.звiту про використання коштiв/електрон.грошей,вид на відр.або під звіт №22 вiд 22.06.2026р.,без ПДВ

Повна картка транзакції →
233 860,93 грн

1014060; 2111; З/ плата за 2-у пол.06/ 2026року.Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№43 від 26.01.2007р.

Повна картка транзакції →