0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 29 від 18.02.2026 накладна № 33 від 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 29 від 18.02.2026 накладна № 33 від 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273;за електроенергiю; Акт купiвлi-продажу електричної енергiї №312 вiд 16.06.2026р., договiр №ВОЛ/2026/32 вiд 11.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-1630,16.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сири;накладна №94564 вiд 17.06.2026р.;дог.№3 вiд 15.01.2026р.;втч ПДВ 1598,44;;
Повна картка транзакції →*;101;43948450;;1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2111 військовий збір утр. із відп. за 06.2026, із доп. по тимч. непрац. за 06.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2111 військовий збір утр. із відп. за 06.2026, із доп. по тимч. непрац. за 06.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2210;За папір та канцтовари, з-но договору №3 від 17.06.2026 та накл. №1979 від 17.06.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ПДФО із відпускних і оздоровчих за червень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 ПДФО із відпускних і оздоровчих за червень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;00496588;;101 00496588 6591060 2281 9083,70 Податок з дох.найм.прац.утр.iз винагороди за договором ЦПД №01 від 16.06.2026 р, Акт №1 від 16.06.2026 р.(101 00496588 6591060 2281 9083,70 Податок з дох.найм.прац.утр.iз винагороди за договором ЦПД №01 від 16.06.2026 р, Акт №1 від 16.06.2026 р. за 06.26(грант HuMUS вiд 28.06.24р.№ HORIZON-MISS-SOIL-02:10109…
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сирні продукти згідно накладної 16618 від 15.06.2026 Договір 3 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-1433,43;
Повна картка транзакції →7721010;2271;за приєднане навантаження; Акт здачi-прийняття виконаних робiт (наданих послуг) №745/5 вiд 31.05.2026р., договiр №745 вiд 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-1414,33.
Повна картка транзакції →*;101;26241882;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0611070 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2111; Вiдпустка за червень 2026 року; Договiр №20805002529 вiд 14.08.2020р.; Податки та збори перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →6491010;2111;Вiдпукнi за червень 2026р; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110180;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №109 від 15.06.2026р договір №37 від 17.06.2026 ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0117130;2240;Послуги з виготовл тех. документації з нормат грошової оцінки зем ділянки с.Пустовійти;зг акта б/н від 17.06.2026 р. по дог№53від 26.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2210;Питна вода бутильована;дог.№ 98/03-26 від 24.03.2026 накл.№ РН-0009638 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 1330,02 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11010100;1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання запчастин до автомобільного транспорту(колодки гальмівні, барабан гальмівний, рем. комп. гальм. колодки);дог.№ 69 від11.06.2026р.,накл. № 56 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 7594,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(будівельні товари);Згідно договору № 97 від 15.06.2026р. та накладної № 97 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2210;Питна вода бутильована;дог.№ 98/03-26 від 24.03.2026 накл.№ РН-0010165 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 1215,08 грн.
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (мотокоса);Згідно накл №66 від 17.06.2026р. дог. № 46 від 16.06.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2210; Оплата за матеріали для ремонту господарським способом (фарби);Згідно накл. №63 від 17.06.2026 р. та догов №45 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 93351 від 15.06.2026;в т.ч. ПДВ - 1170,00 грн.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр.;Податки та збори перерах.повн.Дог.б/н від22.01.21р.,відомість 4 за травень xxxxр.
Повна картка транзакції →0110150,2210,Придбання витратних матеріалів для оргтехніки,згідно договору № 59 від 11.06.2026р. та накладної № 463 від 16.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →