1014060;2272;за послуги з водопостачання у квітні 2026р.;зг.дог.№1 від 17.02.2026 р.та акту №1 від 23.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2272;за послуги з водопостачання у квітні 2026р.;зг.дог.№1 від 17.02.2026 р.та акту №1 від 23.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2240;пожежне спостереження,техн обслуг автомат пожежн сигналiзацiї;дог №25/26 вiд 15.01.26р.,акт №1744 вiд 01.05.26р;ПДВ-290.00
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за березень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.3.2026 вiд 31.03.2026р., договiр №4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-266,67
Повна картка транзакції →0611120;2240;за ремонт БФП та принтера лазерного;дог №10476/4 вiд 14.04.26р.,акт викон робiт №ОУ-0000191 вiд 01.05.26р.;в т.ч. ПДВ-261,50
Повна картка транзакції →0611120;2240;за послуги з адмiнiструв (обслугов)програмн забезпеч;дог №077вф вiд 17.04.26р.,акт №077вф1-3 вiд 01.05.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8096535872196 від 30.04.2026р.
Повна картка транзакції →0614030; 2111; Викон. зб.на утримання боргу з зарплати за 04.2026 р.; Ланчава А.Г. Постанови № б/н вiд 08.09.2025 р. ВП № 72263738
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2111 Податок на доходи фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю.(101 0614081 2111 Податок на доходи фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →;1113133;2210; за продукцiю, призн.для проведен.протокол.заходiв згідно дог. №361 вiд 05.05.2026р. та накл. №361 вiд 05.05.2026р; згiдно Цiльової Програми «Молодь Немирівщини» Немирівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.матеріали для пров.ремонт.робіт госп.спос(розчин кладочний); дог№5163 від 27.04.2026р, накл №АТSД005163 від 27.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301410;2210; Полiетиленова продукцiя для пакування вiдходiв (пакети для смiття,мiшки); Дог. №0052 вiд 05.05.26р. В.н. №Рб. - 0052/1 вiд 05.05.26р; без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →0611120;2240;експлуатац послуги,пов`яз з утрим будинкiв та споруд(дератизацiя,дезiнфекцiя,дезiнсекцiя);дог №86-26 вiд 15.01.26р.,акт №493/4вiд 01.05.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611120;2240;за ремонт багатофункцiонального пристрою;дог №0102/26 вiд 30.04.26р.,акт викон робiт №2 вiд 01.05.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.матеріали для пров.ремонт.робіт госп.способом(фарба гумова); дог№5161 від 27.04.2026р, накл №АТSД005161 від 27.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301410;2210; Придбання миючих та дезiнфiкуючих засобiв; Договiр №0061 вiд 05.05.26р. В.н. №Рб. -0061/1 вiд 05.05.26р; без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →1014040;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8096535872196 від 30.04.2026р.
Повна картка транзакції →2301410;2240;За розрахункове касове обслуговування; Договiр №36/3.01-03/3794 вiд 27.01.26р. Акт наданих послуг №4 вiд 05.05.26р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 7025751/26 від 14.01.2026р. по акту № 6347 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю(101 0614081 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →10114030;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8096535872196 від 30.04.2026р.
Повна картка транзакції →;1113133;2210; за продукцiю, призн.для проведен.протокол.заходiв згідно дог. №360 вiд 05.05.2026р. та накл. №360 вiд 05.05.2026р; згiдно Цiльової Програми «Молодь Немирівщини» Немирівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611120;2240;за послуги з адмiнiструв (обслугов)програмн забезпеч;дог №077вф вiд 17.04.26р.,акт №077вф4 вiд 01.05.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за квітень xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю. Для зарахування на картрахунки згiдно списку.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за послуги доступу до мережi Iнтернет;дог №В115 вiд 19.01.26р.,акт надан послуг №598 вiд 01.05.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 251448 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 04.05.2026р.
Повна картка транзакції →