*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року. Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року. Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160 КЕКВ 2240 Ремонт картриджа згідно договору №270 від 02.06.2026 р. та акту виконаних робіт №ОУ-0000243 від 02.06.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2210; за придбання друкована продукція (журнали); договір №11 від 02.06.2026; накладна №Дк05/111 від 02.06.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за травень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за травень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2250;За відрядження, авансовий звіт №2 від 03.06.2026 р.;;
Повна картка транзакції →0810160;КЕКВ2272;вiдшкодув.витрат за водопост.та водовiд.зг.дог.№12-В вiд 28.01.2026р.,;зг.акту №67-В вiд 29.05.2026р.
Повна картка транзакції →0812010;2610;плата за забезпечення перетiкань реактивної електричної енергiї за травень 2026 р.;зг.дог. № КА-130101/14 вiд 18.12.2025р., акт№ 2091554383064 вiд 31.05.2026 р.,в т.ч.ПДВ-34,07;
Повна картка транзакції →0812111;2610; Вiдшкодування електроенергiї за травень 2026р..Зг.акта №5 вiд 03.06.2026 р. Дог.№1 вiд 19.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;КЕКВ2610;за прийняття стоків;зг. акта.№849 від 26.05.26р. та дог.№245 від 25.03.26р.В т.ч.ПДВ-27,99грн.;.
Повна картка транзакції →0812111;КЕКВ2610;за прийняття стоків;зг. акта.№606 від 01.06.26р. та дог.№245 від 25.03.26р.В т.ч.ПДВ-9,33грн.;.
Повна картка транзакції →0812111;КЕКВ2610;за прийняття стоків;зг. акта.№717 від 29.05.26р. та дог.№245 від 25.03.26р.В т.ч.ПДВ-27,99грн.;.
Повна картка транзакції →*;101;05484497;;101 2301350 2111 Військовий збір 5% утриманий з остаточного розрахунку найм.працівників при звільненні у червні 2026р. Перераховано повніс(101 2301350 2111 Військовий збір 5% утриманий з остаточного розрахунку найм.працівників при звільненні у червні 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0810160;2240; За послуги стільникового мобільного зв`язку за травень 2026р. на особовий рахунок 75004062664,згідно рах.-акта №210168142411 від 31.05.2026р., дог.№75004062664/БО2026/77 від 29.04.2026р.,в т.ч.ПДВ-14,45грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610; Вiдшкодування водовiдведення за травень 2026р.Зг.акта №6 вiд 03.06.2026 р. Дог.№2 вiд 09.04.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;КЕКВ2610;за прийняття стоків;зг. акта.№469 від 29.05.26р. та дог.№245 від 25.03.26р.В т.ч.ПДВ-9,33грн.;.
Повна картка транзакції →0812010;2610; за водопостачання за травень 2026р.; зг.дог. № 1/21 вiд 25.12.2025р., акт № 013612 вiд 31.05.2026 р.,в т.ч.ПДВ-23998,84;
Повна картка транзакції →1115041;2610;за послуги теплопостачання;за травень зг.акту №228 вiд 01.06.2026р.,зг.дог.№26 вiд 21.01.2026р.,;в т.ч. ПДВ -23636,67грн.
Повна картка транзакції →112010;2610;За деревину дровяну Дог. № 83 вiд 25,05,2026р. акт №83/1 вiд 01,06,2026р.Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0710160;2275;Відшкодування витрат за деревину не промислового призначення зг з дог. № 19.26 від 25.05.2026р., акт № 548 від 02.06.2026р.;;в т.ч ПДВ-16033,33.
Повна картка транзакції →0812010;2610; за водовiдведення за травень 2026р.; зг.дог. № 1/20 вiд 25.12.2025р., акт № 013613 вiд 31.05.2026р.,в т.ч.ПДВ-12562,37;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за послуги з розподiлу електричної енергiї;договiр№ЛI-130101 вiд 15.01.2026;акт прийняття-здачi наданих послуг№8094297680170 вiд 31.05.2026;в т.ч.ПДВ-7397,69
Повна картка транзакції →0810160;2111; відпускні за червень 2026 року. Податки нараховано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0813242; 2240; відшкодування витрат з поховання військовослужбовців виконавцю ритуальних послуг зг. акту №20 від 27.05.2026р. та дог.№20 від 27.05.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водопостачання;договiр №18 вiд 15.01.2026;акт наданих послуг №004605 вiд 2.06.2026;в т.ч.ПДВ-3390,50
Повна картка транзакції →0812111;2610; придбання лiкарських засобiв ;згiд дог №10вiд02.06.26р. та накл №10вiд02.06.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →