2301350;2111;Остаточний розрахунок найм.працівників при звільненні у червні 2026р;дог.11906000040 від 09.01.2017р,та списків;податки та збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
2301350;2111;Остаточний розрахунок найм.працівників при звільненні у червні 2026р;дог.11906000040 від 09.01.2017р,та списків;податки та збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →0813050 2730 Видатки на відшкодування за безоплатне придбання ліків постраждалим від ЧАЕС; договір №16384 від 30.01.2026; реєстр №3 від 03.06.2026;
Повна картка транзакції →*;101;44075358;;Військовий збір(101 0810160 2111-1860,51 вiйськовий збiр iз відпускних за червень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №79 вiд 01.06.2026 року.зг.дог. з банк.№12106000021 вiд 21.12.2018р. та спискiв;
Повна картка транзакції →0810160;2274;Оплата за розподіл природного газу за червень 2026 р., згідно акта №YVI00004438 від 05.06.2026р., договір №42ЕВ13-12839-23/5 від 21.01.26р.;в т.ч. ПДВ-268,72рн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно рахунка-акта №532.5.2026 від 03.06.2026 р., договір №21 від 09.02.26р. в т.ч.ПДВ-268,33.
Повна картка транзакції →0812111;2610;За придбання буд.мат. для провед.рем.роб.госп.способом; зг. нак..№242 вiд 29.05.2026р.; дог №94 вiд 29.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301350;2220;За основні органічні хімічні речовини(за азот стиснений для медичних цілей);накл.218 від 03.06.2026р;дог.18/26/1 від 26.03.2026р;ПДВ-259,20;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у червнi xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у червнi xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0112111;2610; абон.плата за надання доступу до мережі інтернет;згідно акту № 222668/05.2026/01 від 31.05.2026р.Договір № 222668 від 16.01.2026р. .;в т.ч. ПДВ-233.33 .
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт 5615879від 03.06.2026р, дог 070-26 від 30.01.2026р, т.ч.ПДВ-233,20
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210164728274 вiд 31.05.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-216,47грн;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1360,00;За послуги Київстарт ; акт №210164685773 від 31.05.26р. та договору №7480818/БО _2026 від 28.01,2026 р.в т ч ПДВ-226,67;;;
Повна картка транзакції →0712020;2610; За перетiкання реактивної електричної енергiї, зг. акт 2097532045642 вiд 31.05.26р., дог. 17 вiд 19.01.26р, в т.ч. ПДВ- 223,06.
Повна картка транзакції →0812111;2610;За придбання буд.мат. для провед.рем.роб.госп.способом; зг. нак..№246 вiд 29.05.2026р.; дог №96 вiд 29.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.87571 від 03.06.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-210,60;
Повна картка транзакції →*;101;43954024;;0810160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026 року, перераховано повністю(101 0810160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;01982726;;0813193 2610 Сплата військогово збору утриманого із заробітної плати за травень 2026 року; перераховано до бюджету повністю(101 0813193 2610 Сплата військогово збору утриманого із заробітної плати за травень 2026 року; перераховано до бюджету повністю)
Повна картка транзакції →0812111;2610;Розподiл електроенергiї за травень м-ць 2026 р.; зг. акту .№8094297687035 вiд 31.05.2026; дог.№ТР-132500 вiд 15.01.2026р;в т.ч. ПДВ-203,35 грн
Повна картка транзакції →0812111;2610;За придбання буд.мат. для провед.рем.роб.госп.способом; зг. нак..№239 вiд 29.05.2026р.; дог №91 вiд 29.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за придбання витратних матерiалiв до оргтехнiки згiдно накладної №0609 вiд 03.06.2026р.; договiр №8 вiд 07.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2273; відшкодування витрат на оплату електроенергії за травень місяць 2026 р. зг. акта 05 від 05.06.26 дог. 01 від 14.01.2026;в т.чПДВ- 155,16.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно акта №62.06.2026 від 03.06.2026 р., договір № 196662 від 21.01.26 р. в т.ч.ПДВ- 150,00.
Повна картка транзакції →0810160;2240; За обслуговування оргтехніки, згідно акту виконаних робіт №168 від 04.06.2026р.,договір №93 від 04.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.86184 від 01.06.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-132,60;
Повна картка транзакції →