DATA
Установа-платник

Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради

Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 41115104): 117 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 41115104м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено1,2 млн грнпублічні платежі
Транзакції117за I півріччя 2026
Одержувачі8валідні ЄДРПОУ
КатегоріяСоцзахистаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
18699,2 тис. грн
16202,2 тис. грн
16165,4 тис. грн
1646,0 тис. грн
2317,8 тис. грн
ФОП Алєксєєв Володимир БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
19,3 тис. грн
67,3 тис. грн
63,3 тис. грн
ФОП Коваленко Тетяна ЄвгеніївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12,6 тис. грн
АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766
62,2 тис. грн
61,8 тис. грн
11,0 тис. грн
Коваленко Віталій ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1400,00 грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

549,00 грн
ОдержувачТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за червень 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 60906 вiд 23.06.26р.,дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.

Повна картка транзакції →
102 475,42 грн

0910160;2111;Зар.плата за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП, зг.вiдом.№ 18 вiд 26.06.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
29 792,61 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
24 375,78 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
6 771,05 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 438,97 грн

0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
359,74 грн

0910160;2111; 20% Проф.внески, утриманi iз ЗП за ІI пол. червня 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
1 442,22 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за травень 2026р.; зг акту №3 вiд 19.06.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
218,61 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за розподіл електроенергії за червень 2026р.; зг акту №3 вiд 19.06.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
50,67 грн

0910160;2272;вiдшкодування витрат за водопост. та водовiдв. за червень 2026р.;зг акту № 3 вiд 19.06.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;безПДВ.

Повна картка транзакції →
34 226,45 грн

0910160;2111;Зар.плата за I пол. червня 2026р., відпускних за червень 2026р, зг.вiдом.№ 17 вiд 11.06.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
9 779,00 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину червня 2026р., відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину червня 2026р., відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
8 000,99 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину червня 2026р., відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину червня 2026р., відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
2 222,50 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину червня 2026р., відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину червня 2026р., відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
385,14 грн
ОдержувачАТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766

0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за травень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.05.2026 вiд 31.05.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ - 64,19грн.

Повна картка транзакції →
67 102,91 грн

0910160;2111;Зар.плата за IІ пол. травня 2026р. зг.вiдом.№ 16 вiд 27.05.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
1 275,91 грн

0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за травень 2026р. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
19 627,95 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину травня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину травня 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
16 059,23 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину травня 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину травня 2026р.Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
9 270,00 грн
ОдержувачФОП Алєксєєв Володимир БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0910160;2210;оплата за канцтовари (ручки, олівці, скоби, коректор, скріпки, конверти, папір для заміток, папір А4) ; зг накладної № 41 вiд19.05.2026р., договiр № 3 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
4 460,89 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину травня 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину травня 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
549,00 грн
ОдержувачТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 52821 вiд 19.05.26р.,дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.

Повна картка транзакції →
400,00 грн
ОдержувачКоваленко Віталій ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0910160;2240;оплата за заправку картриджа HP CF259X (HP LJ M428/404), чистка картриджа; зг. акту № 1021 вiд 19.05.2026р., договiр № 4 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 396,81 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за квітень 2026р.; зг акту №3 вiд 19.05.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →