DATA
Установа-платник

Заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа №2

Заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа №2 (ЄДРПОУ 33484247): 308 транзакцій на 8,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 33484247ВінницяВінницький район
Витрачено8,1 млн грнпублічні платежі
Транзакції308за I півріччя 2026
Одержувачі31валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
484,2 млн грн
161,1 млн грн
19918,7 тис. грн
19255,2 тис. грн
ФОП Марцинковський А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1215,0 тис. грн
6198,9 тис. грн
ПП" ОККО- СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860
1144,7 тис. грн
ТОВ"IНТЕХ +"ЄДРПОУ 45956861
1116,9 тис. грн
ФОП Платунов П.Ю.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
275,8 тис. грн
ПП"Легiонер-груп"ЄДРПОУ 42952560
2467,2 тис. грн
ФОП Афанасьєв Олександр ГеннадiєвичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
154,5 тис. грн
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273
650,3 тис. грн
ФОП Мальченко Т.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
348,6 тис. грн
ФОП Гайдай С.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
647,4 тис. грн
144,0 тис. грн
543,3 тис. грн
ФОП Ходський О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
441,7 тис. грн
ФОП Мамроцький М.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
241,0 тис. грн
ФОП Ходська Iрина СергiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
140,0 тис. грн
ФОП Пилипчук А.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
535,2 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

36 000,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачФОП Мамроцький М.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1115031;2210; Оплата за придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (плитка керамiчна, мiлтон дарк грей) ; згiдно вид.накл.№ РН-0624 вiд 25.06.2026р., договiр № 26 вiд 25.06.2026 р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
11 000,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачФОП Горобець В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1115031;2240;Оплата за послуги з незалежної оцiнки майна з метою визначення ринкової вартостi майна для прийняття управлiнськиї рiшень : згiдно акту б/н вiд 19.06.2026р.,договiр № 060/26 вiд 18.06.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
8 312,59 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачПП "КАР ЛАЙФ СЕРВIС ЕНД ШОП"ЄДРПОУ 44493086

1115031;2210;Забезпечення функцiонування сфери фiзичної культури та спорту придбання фiльтрiв,оливи моторної,очисника до службового автомобiля FORD TRANZIT ; згiдно накладної №П-00000712 вiд 18.06.2026р.,договiр № 24 вiд 18.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1385,43 грн.

Повна картка транзакції →
5 000,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачФОП Мамроцький М.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

111501;2210;Оплата за придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом ( клейдля плитки Клейзер 103/25кг) ; згiдно вид.накл. № РН-0625 вiд 25.06.2026р.,договiр № 27 вiд 25.06.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
4 000,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачТОВ "Вiнницький ЕНЦ"ЄДРПОУ 38675670

1115031;2282;Оплата за послуги з професiйної пiдготовки ( навчання з надання першої домедичної допомоги з видачею сертифiкату) );згiдно акту № А-0389 вiд 25.06.2026р.,договiр №ДГ-0389 вiд 25.06..2026р.без ПДВ.

Повна картка транзакції →
338,40 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачОСББ"Юностi 25"ЄДРПОУ 45728338

1115031;2240;Оплата за утримання будинку i споруд та прибудинкової територiї за червень 2026р.;згiдно акту № ОУ-006 вiд 19.06.2026р.,договiр б/н вiд 20.02.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
318,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачФОП ЯЦЕНКО СВIТЛАНА СТАНIСЛАВIВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1115031;2240;Оплата за послуги зi зчитування чiп-карти водiя АВ 4415 ЕВ за червень 2026р.;згiдно акту № 5166 вiд 19.06..2026р.,договiр №0501/2025 вiд 13.01.2026 р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
26,14 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачКП ВiнницяоблводоканалЄДРПОУ 03339012

1115031;2272;Плата за абонентське обслуговування на послугу централiзованного водовiдведення за червень 2026р.; згiдно акту № ВО-00025611/5 вiд 23.06.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-4,36грн.

Повна картка транзакції →
8 500,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачФОП Гайдай С.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1115031;2210; Оплата за придбання iнформацiйноїї продукцiї (вивiска на композитивнiй основi 1100*400 мм);згiдно вид.накл.№ ВН-000171 вiд 18.06.2026р.,договiр № ВН-171 вiд 18.06.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 301,98 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247

1115031;2274;Оплата за розподiл природного газу за червень 2026р.;згiдно акту № YVI00008790 вiд 24.06..2026р.,договiр № 42АВ13-11676-23 вiд 07.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-217,00 грн.

Повна картка транзакції →
33,70 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачКП ВiнницяоблводоканалЄДРПОУ 03339012

1115031;2272;Плата за абонентське обслуговування на послугу централiзованого водопостачання за червень 2026р.; згiдно акту № ВО-00025611/4вiд 23.06.2026р.,договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-5,62 грн.

Повна картка транзакції →
91 740,57 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачГУ ДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150

*;101;33484247;;Єдиний внесок нарахований на з/п за червень 2026 р. Перераховано повнiстю.(101 1115031 2120 Єдиний внесок нарахований на з/п за червень 2026 р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
77 519,26 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858

*;101;33484247;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/п за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 1115031 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/п за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
20 738,18 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11011000ЄДРПОУ 37979858

*;101;33484247;;Вiйськовий збiр утриманий iз з/п за червень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 1115031 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з/п за червень 2026р.Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
16 560,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачФОП Назаренко О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1115031;2240;Оплата за послуги пов"язанi з програмним забезпеченням -(технiчна пiдтримка програмного забезпечення) ; згiдно акту № 06/235вiд 19.06.2026р.,договiр №06/148 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
13 953,44 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIС"ЄДРПОУ 41987461

1115031;2273;Оплата за активну електричну енергiю за травень 2026р.; згiдно акту № 1029 вiд 23.06.2026р. та договору про постачання ел.енергiї № 1 вiд 30.12.2025р.; в т.ч.ПДВ-2325,57рн.

Повна картка транзакції →
6 999,00 грн
ПлатникМДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247
ОдержувачПП"Легiонер-груп"ЄДРПОУ 42952560

1115031;2240;Оплата за ТО пожежної сигналiзацiїї у червнi 2026р. за адресами: Узвiз Бузький,33: вул.600-рiччя,6;пр.Юностi,25 пр.81;згiдноакту № 79 вiд 19.06..2026р.,договiр №382 вiд 14.01.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →