DATA
Установа-платник

Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради

Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 41115104): 117 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 41115104м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено1,2 млн грнпублічні платежі
Транзакції117за I півріччя 2026
Одержувачі8валідні ЄДРПОУ
КатегоріяСоцзахистаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
18699,2 тис. грн
16202,2 тис. грн
16165,4 тис. грн
1646,0 тис. грн
2317,8 тис. грн
ФОП Алєксєєв Володимир БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
19,3 тис. грн
67,3 тис. грн
63,3 тис. грн
ФОП Коваленко Тетяна ЄвгеніївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12,6 тис. грн
АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766
62,2 тис. грн
61,8 тис. грн
11,0 тис. грн
Коваленко Віталій ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1400,00 грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

5 925,09 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину квітня 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину квітня 2026р.Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 645,86 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину квітня 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину квітня 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
7 258,26 грн

0910160;2111;Відпускні за квітень 2026р. зг.вiдом.№ 11 вiд 06.04.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
385,00 грн
ОдержувачАТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766

0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за березень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.3.2026 вiд 31.03.2026р., дог.№0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.

Повна картка транзакції →
2 073,79 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз відпускних за квітень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз відпускних за квітень 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
1 696,74 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за квітень 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за квітень 2026р.Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
471,32 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за квітень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за квітень 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
2 600,00 грн
ОдержувачФОП Коваленко Тетяна ЄвгеніївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0910160;2210;оплата за картриджі CANON 725 ColorWay; зг накладної № 129 вiд 03.04.2026р., договiр № 2 вiд 03.04.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
71 003,36 грн

0910160;2111;Зар.плата за ІI пол. березня 2026р. зг.вiдом.№ 10 вiд 30.03.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
1 085,08 грн

0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за березень 2026р. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
271,27 грн

0910160;2111; 20% Проф.внески, утриманi iз ЗП за березень 2026р. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
20 674,20 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину березня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину березня 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
16 915,26 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину березня 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину березня 2026р.Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
4 698,69 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину березня 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину березня 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 226,50 грн

0910160;2271;вiдшкодування витрат за теплопостачання за березень 2026р.;зг акту № 3 вiд 25.03.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
667,46 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за лютий 2026р.; зг акту №3 вiд 18.03.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
599,03 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за розподіл електроенергії за березень 2026р.; зг акту №3 вiд 18.03.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
549,00 грн
ОдержувачТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 25458 вiд 20.03.26р.,дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.

Повна картка транзакції →
48,86 грн

0910160;2272;вiдшкодування витрат за водопост. та водовiдв. за березень 2026р.;зг акту № 3 вiд 18.03.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 397,51 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за лютий 2026р.; зг акту №3 вiд 06.03.2026р.,вх. № 01-20/228 від 13.03.2026 , договiр№ 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
21 069,05 грн

0910160;2111;Зар.плата за I пол. березня 2026р. зг.вiдом.№ 9 вiд 11.03.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
6 019,73 грн

*;101;41115104;;(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину березня 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
4 925,23 грн

*;101;41115104;11010100;(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину березня 2026р.Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 368,11 грн

*;101;41115104;11011000;(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину березня 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
385,00 грн
ОдержувачАТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766

0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за лютий 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.02.2026 вiд 28.02.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17грн.

Повна картка транзакції →