DATA
Установа-платник

Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради

Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 41115104): 117 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 41115104м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено1,2 млн грнпублічні платежі
Транзакції117за I півріччя 2026
Одержувачі8валідні ЄДРПОУ
КатегоріяСоцзахистаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
18699,2 тис. грн
16202,2 тис. грн
16165,4 тис. грн
1646,0 тис. грн
2317,8 тис. грн
ФОП Алєксєєв Володимир БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
19,3 тис. грн
67,3 тис. грн
63,3 тис. грн
ФОП Коваленко Тетяна ЄвгеніївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12,6 тис. грн
АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766
62,2 тис. грн
61,8 тис. грн
11,0 тис. грн
Коваленко Віталій ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1400,00 грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

676,71 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за розподіл електроенергії за травень 2026р.; зг акту №3 вiд 19.05.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
45,24 грн

0910160;2272;вiдшкодування витрат за водопост. та водовiдв. за травень 2026р.;зг акту № 3 вiд 19.05.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;безПДВ.

Повна картка транзакції →
27 605,78 грн

0910160;2111;Відпускні за травень 2026р., МД на СПП, зг.вiдом.№ 15 вiд 18.05.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
7 887,37 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
6 453,30 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 792,59 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
128,67 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за березень/квітень 2026р.; зг акту №3 вiд 14.05.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
26 502,12 грн

0910160;2111;Зар.плата за I пол. травня 2026р. зг.вiдом.№ 14 вiд 14.05.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
7 572,03 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину травня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину травня 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
6 195,30 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину травня 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину травня 2026р.Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 720,92 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину травня 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину травня 2026р. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
385,00 грн
ОдержувачАТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766

0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за квітень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.04.2026 вiд 30.04.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.

Повна картка транзакції →
97 876,88 грн

0910160;2111;Зар.плата за IІ пол. квітня 2026р., відпускні за квітень/травень 2026, МД на ОЗД зг.вiдом.№ 13 вiд 27.04.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
1 373,48 грн

0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за квітень 2026р., відпускних за квітень/травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
549,00 грн
ОдержувачТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 42657 вiд 24.04.26р.,дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.

Повна картка транзакції →
343,37 грн

0910160;2111; 20% Проф.внески, утриманi iз ЗП за квітень 2026р., відпускних за квітень/травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
28 455,33 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину квітня 2026р., відпускних за квітень/травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину квітня 2026р., відпускних за квітень/травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
23 281,65 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину квітня 2026р., відпускних за квітень/травень, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину квітня 2026р., відпускних за квітень/травень, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
6 467,12 грн

*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину квітня 2026р., відпускні за квітень/ травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину квітня 2026р., відпускні за квітень/ травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю)

Повна картка транзакції →
1 817,23 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за березень 2026р.; зг акту №3 вiд 23.04.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн

*;101;41115104;;0910160;2800;22010300;Адмін. збір за проведеня держ. реєстрації юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зміна полож(101;0910160;2800;22010300;Адмін. збір за проведеня держ. реєстрації юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зміна положення);;;)

Повна картка транзакції →
566,50 грн

0910160;2273;відшкодування витрат за розподіл електроенергії за квітень 2026р.; зг акту №3 вiд 23.04.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
57,91 грн

0910160;2272;вiдшкодування витрат за водопост. та водовiдв. за квітень 2026р.;зг акту № 3 вiд 23.04.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
25 346,25 грн

0910160;2111;Зар.плата за I пол. квітня 2026р. зг.вiдом.№ 12 вiд 16.04.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
7 241,79 грн

*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину квітня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину квітня 2026р. Перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →