DATA
Окрема транзакція

Платіж №331722286

Транзакція від 12.06.2026: Ліцей №1 перерахував ТОВ "ОНІКСІСТЕМ" 122 304,00 грн. 0611021;2275;Опл. за деревину дров`яну 1-ї групи; дог. № 29 від 28.05.26, видат.наклад. № 74 від 08.06.26; ПДВ-20384,00

Дата 12.06.2026Сума 122 304,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
12.06.2026
Сума
122 304,00 грн
Категорія
Освіта
Платник
Ліцей №1
ЄДРПОУ 26219581
Одержувач
ТОВ "ОНІКСІСТЕМ"
ЄДРПОУ 40236722

Призначення платежу

0611021;2275;Опл. за деревину дров`яну 1-ї групи; дог. № 29 від 28.05.26, видат.наклад. № 74 від 08.06.26; ПДВ-20384,00
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

220 320,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №7 від 24.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.

Повна картка транзакції →
73 440,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №8 від 25.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-12240,00.

Повна картка транзакції →
220 320,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №6 від 19.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.

Повна картка транзакції →
220 320,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №5 від 13.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.

Повна картка транзакції →