DATA
Окрема транзакція

Платіж №330964220

Транзакція від 31.05.2026: Управління будівництва ОДА перерахував ТОВ "КОМЕЛ" 204,00 грн. 7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02552907 вiд 08.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 34,00;

Дата 31.05.2026Сума 204,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
31.05.2026
Сума
204,00 грн
Категорія
Управління
Платник
Управління будівництва ОДА
ЄДРПОУ 43723542
Одержувач
ТОВ "КОМЕЛ"
ЄДРПОУ 24083083

Призначення платежу

7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02552907 вiд 08.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 34,00;
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

20 010,00 грн
ПлатникІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588
ОдержувачТОВ " КОМЕЛ"ЄДРПОУ 24083083

6591060;2281;Комплектуючi до компютера ( модуль памятi, материнська плата, жорсткий диск, процесор; нак.№РТУК02604987 вiд 08.06.26р. та договору № 87 вiд 08.06.26р.; ПДВ-3335,00.

Повна картка транзакції →
20 953,02 грн
ПлатникДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803
ОдержувачТОВ "КОМЕЛ"ЄДРПОУ 24083083

2201160;2282;матеріали для комп.техніки (накопичувач (7 шт), модуль пам`яті (4 шт));вид.накл. №РТУК02541626 від 25.05.26, дог. №1558 від 25.05.26;ПДВ 3492,17.

Повна картка транзакції →
329,04 грн
ОдержувачТОВ "КОМЕЛ"ЄДРПОУ 24083083

0611080;2240 ;Послуги з поточного ремонту та технічного обслуг.комп.техніки; зг акта вiд 18.05.2026р. №РТУК02367714 Договiр №130 вiд 15.05.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 960,94 грн
ОдержувачТОВ "КОМЕЛ"ЄДРПОУ 24083083

0813121,2210 придбання витратних матерiалiв (картриджiв) до компютерної технiки та оргтехнiки, накл №РТУК02508329 вiд 06.05.2026 р, дог. №49 вiд 06.05.2026 р, в т.ч. ПДВ-493,49 грн

Повна картка транзакції →