DATA
Окрема транзакція

Платіж №328688401

Транзакція від 29.04.2026: Управління освіти Мог - Под міськради перерахував ТОВ "МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА" 62 312,40 грн. 0611010; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-10385,40.

Дата 29.04.2026Сума 62 312,40 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
29.04.2026
Сума
62 312,40 грн
Категорія
Освіта

Призначення платежу

0611010; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-10385,40.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

2 791,20 грн
→
ОдержувачТОВ "МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА"ЄДРПОУ 40240094

0615031; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-465,20.

Повна картка транзакції →
1 140,00 грн
→
ОдержувачТОВ "МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА"ЄДРПОУ 40240094

0615041; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-190,00.

Повна картка транзакції →