DATA
Окрема транзакція

Платіж №328366399

Транзакція від 27.04.2026: КЗ "Жмеринський ліцей" перерахував ТОВ "Мережа магазинів "ДНІПРО-М" 2 550,00 грн. 0611021 2210-2550,00 в т.ч. ПДВ –425,00 господарчі товари зг. накл. № 115208 від 08.04.2026р. зг. дог.№ 7 від 08.04.2026 р.

Дата 27.04.2026Сума 2 550,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
27.04.2026
Сума
2 550,00 грн
Категорія
Освіта
Платник
КЗ "Жмеринський ліцей"
ЄДРПОУ 43010478
Одержувач
ТОВ "Мережа магазинів "ДНІПРО-М"
ЄДРПОУ 41609173

Призначення платежу

0611021 2210-2550,00 в т.ч. ПДВ –425,00 господарчі товари зг. накл. № 115208 від 08.04.2026р. зг. дог.№ 7 від 08.04.2026 р.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

3 690,00 грн
ПлатникГніванська міська радаЄДРПОУ 04326075
ОдержувачТОВ"Мережа магазинів "ДНІПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(акумуляторний тример);дог.№ МДМ/78 від 23.06.2026р..,специфікація, накладна№ 222800 від 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-615,00.

Повна картка транзакції →
1 740,00 грн
ПлатникГніванська міська радаЄДРПОУ 04326075
ОдержувачТОВ"Мережа магазинів "ДНІПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(акумуляторна батарея до тримера);дог.№ МДМ/78 від 23.06.2026р..,специфікація, накладна № 222800 від 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-290,00.

Повна картка транзакції →
11 559,00 грн
ПлатникЗК "МПМ"ЄДРПОУ 23056167
ОдержувачТОВ "Мережа магазинiв"Днiпро-М"ЄДРПОУ 41609173

1014060;2210;акумуляторна батарея, зарядний пристрiй, акум. повiтродувка, акум. дриль-шуруповерт; зг. дог.№1 вiд 18.06.26р. та накл.№215804вiд 18.06.26р.; в т.ч.ПДВ-1926,50грн.

Повна картка транзакції →
10 128,00 грн
ПлатникВХПТУ № 5 м. ВінниціЄДРПОУ 02539890
ОдержувачТОВ "ДНIПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (рукавички господарськi,окуляри захиснi,дриль-шуруповерт);згiдно накладної №203902 вiд 10.06.2026р,до договору №521210 вiд 10.06.2026р.В т.ч. ПДВ-1688,00.

Повна картка транзакції →
4 980,00 грн
ПлатникГніванська міська радаЄДРПОУ 04326075
ОдержувачТОВ"Мережа магазинів "ДНІПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(шліф-машина);дог.№ МДМ/61 від 29.05.2026р..,специфікація, накладна № 186105від 01.06.2026р.в т.ч ПДВ-830,00.

Повна картка транзакції →
1 269,00 грн
ПлатникГніванська міська радаЄДРПОУ 04326075
ОдержувачТОВ"Мережа магазинів "ДНІПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(абразивні вироби);дог.№ МДМ/61 від 29.05.2026р..,специфікація, накладна № 186104 від 01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-211,50.

Повна картка транзакції →
62 319,00 грн

2517693;2610;За господарський iнвентар, акум.батареї, оливу, зарядний пристрiй, газонокосарку, звар.електроди зг. нак.№156238 вiд 11.05.26;дог.№1-Б вiд 11.05.26 . ПДВ-10386,50грн.

Повна картка транзакції →
509,00 грн
ПлатникКУ "Погребищенський ТЦСО"ЄДРПОУ 25497823
ОдержувачТОВ "Мережа магазинів "Дніпро-М"ЄДРПОУ 41609173

КПКВК 0813104; КЕКВ 2210; за комплектуючі вироби та деталі для ремонту невиробничого обладнання; зг.дог.№МДМ/47 вiд 05.05.2026 р.та накл. №147737 вiд 05.05.2026 р.; в т.ч. ПДВ. - 84,83 грн.;

Повна картка транзакції →
67 500,00 грн

1216030;2610;оплата видатків благоустрою насел.пунктів(бензинові газонокосарки); згідно Дог.№2 від 21.04.2026р.накл.№129425 від 21.04.2026рзг.п.п.2п19ПКМУ590;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
14 360,00 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "ММ"ДНIПРО - М"ЄДРПОУ 41609173

1616030;2610;2210-14360,00; Оплата за запчастини ( пуско-зарядний пристрiй) для ремонту автомобiля зг. дог№65 вiд 21.04.26 та накл №ЦБ128572вiд 21.04.26 р.;В т.ч. ПДВ-2393,33;

Повна картка транзакції →
9 996,00 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "ММ"ДНIПРО - М"ЄДРПОУ 41609173

1616030;2610;2210-9996,00; Придбан. iнструментiв (мотокоси) благоустрiй територiї зг.дог №66 вiд 21.04.26 та накл. №125545 вiд 21.04.26; Вт.ч. ПДВ-1666,00;;

Повна картка транзакції →
10 533,00 грн
ПлатникКЗ "ВЛ № 12"ЄДРПОУ 26119498
ОдержувачТОВ"Мережа магазинiв "ДНIПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0611021;2210;за інструменти для провед.ремонт.робіт господ.способом ;вид.накл. №76230 вiд 11.03.2026р. д.№195231 вiд 11.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-1755,50грн.

Повна картка транзакції →
32 097,00 грн
ПлатникВХПТУ № 5 м. ВінниціЄДРПОУ 02539890
ОдержувачТОВ "ДНIПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (окуляри захиснi,рулетки,лазерний рiвень,мiксер будiвельний);згiдно накладної №66325 вiд 03.03.2026р,до договору №169694 вiд 03.03.2026р.В т.ч. ПДВ-5349,50.

Повна картка транзакції →
3 996,00 грн
ПлатникДНЗ "Вінницький ЦПТО ПП"ЄДРПОУ 20096887
ОдержувачТОВ "МЕРЕЖА МАГАЗИНIВ"ДНIПРО-М"ЄДРПОУ 41609173

0611091;2210; оплата за присторiї для обiгрiву навчальних аудиторiй (тепловi гармата).;згiдно видаткової накладної №18787 вiд 21.01.2026р.;до договору №47982 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 666,00 грн.

Повна картка транзакції →
9 069,00 грн

оплата за товари, згiдно рах. № 24298 вiд 12.01.2026р та дог. № МДМ/0112/1 вiд 12.01.2026 р. ПДВ - 20 % 1511.50 грн. ID: UA-2026-01-19-010154-a

Повна картка транзакції →