DATA
Окрема транзакція

Платіж №328116537

Транзакція від 23.04.2026: Жабокрицький ЗДО (ясла-садок) перерахував ТОВ "НЗ СОФТ" 500,00 грн. 0611010;2240;За послуги програмного забезпечення "КУРС" зг.Дог.№7477 від 2204.2026р: зг.АКТ.№1 від 22.04.2026р.в т.ч ПДВ-83,33.грн.

Дата 23.04.2026Сума 500,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
23.04.2026
Сума
500,00 грн
Категорія
Освіта
Одержувач
ТОВ "НЗ СОФТ"
ЄДРПОУ 44388197

Призначення платежу

0611010;2240;За послуги програмного забезпечення "КУРС" зг.Дог.№7477 від 2204.2026р: зг.АКТ.№1 від 22.04.2026р.в т.ч ПДВ-83,33.грн.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

1 200,00 грн

0611010 2240 Оплата посл. з обслуговування програмного забезпеч. без ПДВ; згідно дог. № 9383/88 від 08.06.2026 р.; зг. акту № 1 від 11.06.2026р.

Повна картка транзакції →
800,00 грн
ПлатникТростянецький ЗДО "Колосок"ЄДРПОУ 26227712
ОдержувачТОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197

0611010;2240;Послуги з обслуговування програмного забезпечення ( програмного комплексу "КУРС"); договір№ 7558 вiд 02.06.2026, акт здачі-прийняття послуг послуг № 1 від 17.06.2026 ;в т.ч ПДВ-133,33.

Повна картка транзакції →
4 400,00 грн
ОдержувачТОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197

0611021;2240;оплата посл.з обслуговування прогр.забезп. зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;акт №1 від 12.06.2026р.; дог.5521 від 11.06.2026р.;в т.ч ПДВ-733,33.

Повна картка транзакції →
1 200,00 грн

0611010 2240 послуги програмного забезпечення, акт № 1 від 04/06/2026р, зг дог № 9384 від 04/06/2026р, в т ч ПДВ 200,00грн.

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн

0611010 2240 1000,00 Послуги з обслуговування програмного забезпечення "Курс" зг акту №1 від 08.06.2026 зг дог №9387 від 08.06.2026 В т/ч ПДВ-166,67

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн

0611010 2240-1000,00 без ПДВ плата за програмне забезпечен. зг. акта № 1 від 02.06.26 р. зг. дог. № 9389 від 02.06.2026р.

Повна картка транзакції →
800,00 грн
ОдержувачТОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197

0611010;2240;послуги з адміністрування (обслуговув.) програмного забезпеч.;Дог.№7257 від 03.06.2026.,Акт №1 від 03.06.2026р.зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-133,33;;

Повна картка транзакції →
800,00 грн

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн. оплата посл.з обсл. прогр.забесп згідно акта № 1 від 02.06.26 зг. дог. № 9382 від 02.06.26 р.в т.ч ПДВ-133,33

Повна картка транзакції →
500,00 грн

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-500,00 грн. оплата посл.з обсл. прогр.забесп згідно акта № 1 від 02.06.26 зг. дог. № 9391 від 28.05.26 р.в т.ч ПДВ-83,33 грн

Повна картка транзакції →
500,00 грн

0611010 2240 500,00 Послуги з адміністрування та техобслуговування програмного забезпечення КУРС гр акту №1 від 04.06.2026 зг дог №9386 від03.06.2026 В т/ч ПДВ- 83,33

Повна картка транзакції →
500,00 грн

0611010 2240 послуги програмного комплексу "КУРС" зг акту № 1 від 22.05.2026р. та дог № 9392 від 22.05.2026р. В т.ч. 83,33 грн ПДВ.

Повна картка транзакції →
500,00 грн
ОдержувачТОВ НЗ СОФТЄДРПОУ 44388197

0611010;2240;послуги з обслуговування програмного забезпечення (програмний комплекс "КУРС"); Дог.№7255 від 20.05.2026 р.,акт№1 від 20.05.2026р.зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч ПДВ-83,33.;

Повна картка транзакції →
4 400,00 грн

0611021;2240;за надані послуги з обслуговування програмного забезпечення (КУРС.ШКОЛА) зг.акт №1 від 15/05/26, дог.№9149 від 05/05/26; в т.ч.ПДВ 733,33 .

Повна картка транзакції →
4 400,00 грн
ОдержувачТзОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197

0611021;2240;оплата послуг обслуговування програмного забезпечення "Курс"оновлення компоненту "ІСУО"; договір №9073 від 08.05.2026р , акт №1 від 08.05.2026;ПДВ-733,33

Повна картка транзакції →
4 400,00 грн

0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення; зг.акта №1 від 05.05.2026р.;зг.дог.9150 від 27.04.2026 р.;без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →