DATA
Окрема транзакція

Платіж №326623012

Транзакція від 27.03.2026: КП "Вінницяоблтеплоенерго" перерахував ТОВ АКЦЕНТР 5 133,55 грн. За канцтовари зг.накл№ТОВxxxx вiд 18.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 855,59 грн.

Дата 27.03.2026Сума 5 133,55 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
27.03.2026
Сума
5 133,55 грн
Платник
КП "Вінницяоблтеплоенерго"
ЄДРПОУ 33649363
Одержувач
ТОВ АКЦЕНТР
ЄДРПОУ 37489982

Призначення платежу

За канцтовари зг.накл№ТОВxxxx вiд 18.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 855,59 грн.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

2 190,00 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-2190,00; Оплата за налiпки та накладки на дошку памятi зг. дог №166 вiд 20.05.26 та накл №ТОВ00007641 вiд 20.05.26 р.; вт.ч. ПДВ 365,00 грн;;

Повна картка транзакції →
26 303,76 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-26303,76; Оплата за iнвентар (вила, граблi, мiтла, вiдро, макловиця) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26та накл №ТОВ00004315 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 4383,96;

Повна картка транзакції →
7 365,96 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-7365,96; Оплата за iнструмент (держак, лопати) для благоустрою територiї зг. дог №95 вiд 12.03.26 та накл №ТОВ00003899 вiд 12.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 1227,66;

Повна картка транзакції →
4 048,80 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-4048,80; Оплата за iнструмент (сiкатор, сучкорiз) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004316 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 674,80;

Повна картка транзакції →
3 872,40 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-3872,40; Оплата за iнвентар ( вiдра) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004317 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 645,40;

Повна картка транзакції →
2 693,52 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-2693,52; Оплата за спец.засоби (рукавицi, паста для рук) для благоустрою територiї зг. дог №95 вiд 12.03.26 та накл №ТОВ00003903 вiд 12.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 448,92;

Повна картка транзакції →