DATA
Окрема транзакція

Платіж №326459148

Транзакція від 27.03.2026: КП "Вінницяоблтеплоенерго" перерахував ТОВ АКЦЕНТР 12 193,14 грн. За канцтовари зг.накл.№ТОВxxxx вiд 08.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.26р. ПДВ xxxx.19 грн.

Дата 27.03.2026Сума 12 193,14 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
27.03.2026
Сума
12 193,14 грн
Платник
КП "Вінницяоблтеплоенерго"
ЄДРПОУ 33649363
Одержувач
ТОВ АКЦЕНТР
ЄДРПОУ 37489982

Призначення платежу

За канцтовари зг.накл.№ТОВxxxx вiд 08.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.26р. ПДВ xxxx.19 грн.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

2 190,00 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-2190,00; Оплата за налiпки та накладки на дошку памятi зг. дог №166 вiд 20.05.26 та накл №ТОВ00007641 вiд 20.05.26 р.; вт.ч. ПДВ 365,00 грн;;

Повна картка транзакції →
26 303,76 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-26303,76; Оплата за iнвентар (вила, граблi, мiтла, вiдро, макловиця) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26та накл №ТОВ00004315 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 4383,96;

Повна картка транзакції →
7 365,96 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-7365,96; Оплата за iнструмент (держак, лопати) для благоустрою територiї зг. дог №95 вiд 12.03.26 та накл №ТОВ00003899 вiд 12.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 1227,66;

Повна картка транзакції →
4 048,80 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-4048,80; Оплата за iнструмент (сiкатор, сучкорiз) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004316 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 674,80;

Повна картка транзакції →
3 872,40 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-3872,40; Оплата за iнвентар ( вiдра) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004317 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 645,40;

Повна картка транзакції →
2 693,52 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687
ОдержувачТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982

1616030;2610;2210-2693,52; Оплата за спец.засоби (рукавицi, паста для рук) для благоустрою територiї зг. дог №95 вiд 12.03.26 та накл №ТОВ00003903 вiд 12.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 448,92;

Повна картка транзакції →