DATA
Окрема транзакція

Платіж №324040022

Транзакція від 20.02.2026: Відділ освіти,культури Вапнярської с.р перерахував ТОВ"ТРИ-О" 500,00 грн. 0611021;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №6-0000603 від 13.02.2026р.дог.№603…

Дата 20.02.2026Сума 500,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
20.02.2026
Сума
500,00 грн
Категорія
Освіта
Одержувач
ТОВ"ТРИ-О"
ЄДРПОУ 34194198

Призначення платежу

0611021;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №6-0000603 від 13.02.2026р.дог.№603 від 13.02.2026р.;без ПДВ.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

400,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0113121; 2240; оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки(заправка катриджа) зг. акта наданих послуг №7-0000144 від 11.06.2026р. та дог.№144 від 28.05.2026р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
900,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0813104;2240;За заправку картриджа; акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000135 вiд 26.05.2026 р..договiр №135 вiд 26.05.2026 р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
900,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0813104;2240;За заправку картриджа ;акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000044 вiд 14.04.2026 р..договiр №44 вiд 14.04.2026 р;безПДВ

Повна картка транзакції →