DATA
Окрема транзакція

Платіж №332279329

Транзакція від 23.06.2026: КУ"Центр надання соціальних послуг" перерахував ТОВ "Три-О" 400,00 грн. 0113121; 2240; оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки(заправка катриджа) зг. акта наданих послу…

Дата 23.06.2026Сума 400,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
23.06.2026
Сума
400,00 грн
Категорія
Соцзахист
Одержувач
ТОВ "Три-О"
ЄДРПОУ 34194198

Призначення платежу

0113121; 2240; оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки(заправка катриджа) зг. акта наданих послуг №7-0000144 від 11.06.2026р. та дог.№144 від 28.05.2026р.,без ПДВ.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

900,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0813104;2240;За заправку картриджа; акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000135 вiд 26.05.2026 р..договiр №135 вiд 26.05.2026 р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
900,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0813104;2240;За заправку картриджа ;акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000044 вiд 14.04.2026 р..договiр №44 вiд 14.04.2026 р;безПДВ

Повна картка транзакції →
850,00 грн
ОдержувачТОВ "ТРИ-О"ЄДРПОУ 34194198

1014060;2240;За послуги з обслуговування органiзацiйної технiки - поточний ремонт та налагодження системного блока;акт №7-0000053 вiд 27.03.2026р., дог.№53 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →