DATA
Окрема транзакція

Платіж №323199667

Транзакція від 05.02.2026: Відділ освіти,культури Вапнярської с.р перерахував ТОВ"ТРИ-О" 1 300,00 грн. 0611141;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №6-0000605 від 02.02.2026р.дог.№6…

Дата 05.02.2026Сума 1 300,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
05.02.2026
Сума
1 300,00 грн
Категорія
Освіта
Одержувач
ТОВ"ТРИ-О"
ЄДРПОУ 34194198

Призначення платежу

0611141;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №6-0000605 від 02.02.2026р.дог.№605 від 26.01.2026р.;без ПДВ.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

400,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0113121; 2240; оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки(заправка катриджа) зг. акта наданих послуг №7-0000144 від 11.06.2026р. та дог.№144 від 28.05.2026р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
900,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0813104;2240;За заправку картриджа; акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000135 вiд 26.05.2026 р..договiр №135 вiд 26.05.2026 р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
900,00 грн
ОдержувачТОВ "Три-О"ЄДРПОУ 34194198

0813104;2240;За заправку картриджа ;акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000044 вiд 14.04.2026 р..договiр №44 вiд 14.04.2026 р;безПДВ

Повна картка транзакції →