0611702;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0028594 від 10.04.2026.;в т.ч ПДВ-992,00.;
Повна картка транзакції →c. Якушинці, Вінницький район: 2 585 транзакцій на 58,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 983 | 16,4 млн грн | |
| Управління | 273 | 16,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 346 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 156 | 5,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 76 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 137 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 331 | 2,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 67 | 1,0 млн грн | |
| Управління | 71 | 964,4 тис. грн | |
| Освіта | 60 | 821,8 тис. грн |
0611702;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0028594 від 10.04.2026.;в т.ч ПДВ-992,00.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0028595 від 10.04.2026.;в т.ч ПДВ-713,50.;
Повна картка транзакції →0110150;2272;послуги централізованого водопостачання холодної води;зг.дог.№42 від 16.03.2026р., акт № 29 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ-656,76;
Повна картка транзакції →0110150;2272;послуги централізованого водопостачання холодної води;зг.дог.№42 від 16.03.2026р., акт № 10 від 07.04.2026;в т.ч. ПДВ-656,76;
Повна картка транзакції →Лікарняні за 04.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Дог.№xxxx від 25.01.xxxxр.Список №1л
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №1 від 21.01.2026 р., накладна №1060474 від 13.04.2026.;в т.ч ПДВ-612,58.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №21 від 18.02.2026 р., накладна №Мах-0000597 від 07.04.2026.; без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →0614060;2240; за послуги інформатизації (розміщення веб-сайту); договір №12 від 14.04.2026, акт №1 від 14.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №21 від 18.02.2026 р., накладна №Мах-0000598 від 07.04.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги інтернет-провайдерів.за березень 2026р;зг.п.п2п19 ПКМУ590;зг.дог.№118155 від 16.02.2026р.зг.акт№118155/03.2026/01 від 31.03.26;в т.ч.ПДВ-536,67;
Повна картка транзакції →0614060;2240;охорона об`єкту за доп. ПЦО бюджетних установ;дог.№1599 від 26.02.2026 р.,акт №БГ-0001560 від 13.04.2026р.,зг.п.п.2п19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-525,00.;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за 04.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.Дог.№xxxx від 25.01.xxxx р.Список №2л;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні-комунікац..посл.за 03.26р.;.зг. дог.№205944395 від 12.01.26р; акт № 3 від 07.04.2026;в т.ч ПДВ-475,3531;;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №1 від 21.01.2026 р., накладна №1040983 від 07.04.2026.;в т.ч ПДВ-498,66.;
Повна картка транзакції →0611141;2240;обслуговування оргтехніки (заправка та відновлення картриджів); дог №ОО-061 від 13.04.2026р.,акт №88 від 13.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0610160;2240;послуги з ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки;дог.№ ОО-068 від 10.04.2026 ,Акт № 95 від 13.04.2026;зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611142;2730;Відшк. проїзду пед.прац. за березень 2026р;реєстр №2 від 08.04.26р;Прогр. розв.осв.Якуш.ОТГна 2026р.,прот.№2 від 16.01.26р.,нак№11-к/тр від 16.01.26р;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №18 від 13.02.2026р., накладна №РН-0030065 від 15.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-397,50;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за 04.xxxx;Податки та збори перераховані повністю;Дог. №xxxx від 27.01.22;Список №2л;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за посл. по пожеж. спостереж. за 04.26р.;зг.п.п2п.19 ПКМУ 590;.зг.дог.№779/ПС від 23.01.2026, акт №БГ-0001469 від 14.04.26;в т.ч ПДВ-333,67;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережі інтернет за 04.26р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№230908 від19.01.2026,акт №2019 від 14.04.2026;в т.ч.ПДВ-316,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережі інтернет в березні 2026року ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№224 від16.01.2026,акт №0500005420002242.3.2026 від 31.03.2026;ПДВ-304,47;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за техн.обслуговування складової електромереж(техн.перевірка роботи засобу облікук); зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№300495495 від 13.04.2026,акт №2300202181 від 15.04.2026;в т.ч.ПДВ-295,85;
Повна картка транзакції →0611141;2240;обслуговування оргтехніки (заправка та відновлення картриджів); дог №ОО-061 від 13.04.2026р.,акт №92 від 13.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0614060;2240; цілодобове пожежне спостереження бюджетних установ;договір №967/ПС від 26.02.2026 р.,акт №БГ-0001485 від 13.04.2026р.,зг.п.п.2п.19КПМУ590;в т.ч ПДВ-283,33;;
Повна картка транзакції →