DATA
Вінницький район

Вінниця

Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.

34 установ373 одержувачів
Сума1,10 млрд грнпублічні платежі
Транзакції10 610за I півріччя 2026
Установи34активні платники
РайонВінницькийадміністративна група
Установи

Найбільші платники території

УстановаКатегоріяТранзакціїСума
Управління308603,1 млн грн
Соцзахист616132,3 млн грн
Освіта41142,1 млн грн
Освіта44422,9 млн грн
Управління36722,0 млн грн
Медицина1 13121,3 млн грн
Інфраструктура3518,6 млн грн
Освіта36917,0 млн грн
Освіта33516,0 млн грн
Управління35614,8 млн грн
Культура і спорт34713,9 млн грн
Освіта70313,8 млн грн
Інфраструктура12413,5 млн грн
Освіта39612,3 млн грн
Освіта41210,8 млн грн
Освіта38210,1 млн грн
Освіта1599,7 млн грн
Освіта3239,1 млн грн
Інфраструктура1269,0 млн грн
Медицина1658,8 млн грн
Освіта2988,6 млн грн
Медицина2218,3 млн грн
Управління2998,1 млн грн
Освіта3088,1 млн грн
Культура і спорт2556,3 млн грн
Повний журнал

Транзакції території

1 411 892,70 грн
→
ОдержувачТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"ЄДРПОУ 40148165

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№208/53 вiд 27.03.26; в т.ч.ПДВ - 235315,45.

Повна картка транзакції →
1 296 244,00 грн

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(12,59% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№2 вiд 26.03.26; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 079 986,76 грн
→
ОдержувачТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"ЄДРПОУ 40148165

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№214/53 вiд 27.03.26; в т.ч.ПДВ - 179997,79.

Повна картка транзакції →
932 051,24 грн
→
ОдержувачТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"ЄДРПОУ 40148165

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№216/53 вiд 27.03.26; в т.ч.ПДВ - 155341,87.

Повна картка транзакції →
817 111,76 грн
→
ОдержувачТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"ЄДРПОУ 40148165

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№217/53 вiд 27.03.26; в т.ч.ПДВ - 136185,29.

Повна картка транзакції →
731 892,00 грн

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(12,37% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№3 вiд 26.03.26; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
612 262,16 грн
→
ОдержувачТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"ЄДРПОУ 40148165

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№205/53 вiд 27.03.26; в т.ч.ПДВ - 102043,69.

Повна картка транзакції →
512 917,00 грн

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(12,31% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№4 вiд 26.03.26; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
400 000,00 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
→
ОдержувачКП ВМР "Вiнницямiськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849

0614030;2271;теплова енергiя та приєднане навантаження; по акту вик.роб.№2 вiд 18.03.26р.,Договiр №5899 вiд 22.01.26р., в т.ч. ПДВ-66666,67.

Повна картка транзакції →
366 827,51 грн
→
ОдержувачТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"ЄДРПОУ 40148165

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№213/53 вiд 27.03.26; в т.ч.ПДВ - 61137,92.

Повна картка транзакції →
301 282,00 грн

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(12,37% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№7 вiд 27.03.26; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
13 126,08 грн
ПлатникКЗ "ВОЦ ФЗН "Спорт для всіх"ЄДРПОУ 32899527
→

0615061; 2271;Вiдшкод. витрат по теплопостачанню дог.№14-40-К вiд 26.04.2024р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026р,акт-рах №68 вiд 19.03.2026; в т.ч.ПДВ- 2187,68грн.

Повна картка транзакції →
10 032,88 грн

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(11,93% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№9 вiд 27.03.26; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
9 476,00 грн

3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(11,42% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№8 вiд 27.03.26; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
8 877,60 грн
ПлатникКЗ "ВОЦ ФЗН "Спорт для всіх"ЄДРПОУ 32899527
→
ОдержувачФОП Твардовський Юрiй ВiкторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0615061;2210; Продукцiя для нагородження (медаль акрилова) ; дог. №9 вiд 24.03.2026р.,видаткова накладна №2570/1 вiд 24.03.2026 р.;безПДВ.

Повна картка транзакції →
8 800,00 грн
ПлатникКЗ "ВОЦ ФЗН "Спорт для всіх"ЄДРПОУ 32899527
→
ОдержувачАТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 21724222

0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №16 вiд 24.03.2026 року.

Повна картка транзакції →
8 401,08 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
→

0614030; 2240;за експлуатацiйнi витрати,повязаня з утрим.будинку; по акту -рах.№101353 вiд 18.03.26р.,Дог. №70-1-К вiд 10.02.22р.,Дод.уг.№16вiд 06.02.26р., в т.ч.ПДВ-1400,18.

Повна картка транзакції →
7 182,00 грн
ПлатникКЗ "ВОЦ ФЗН "Спорт для всіх"ЄДРПОУ 32899527
→
ОдержувачФОП Твардовський Юрiй ВiкторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0615061;2210; Продукцiя для нагородження (Кубки) ; дог. №8 вiд 24.03.2026р.,видаткова накладна №2570 вiд 24.03.2026 р.;безПДВ.

Повна картка транзакції →
7 000,00 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
→
ОдержувачФОП Тафлер Н.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту водомереж (унiтаз пiдлоговий); по наклдаднiй №1 вiд 24.03.26р., Договiр №22 вiд 24.03.2026р., без ПДВ.

Повна картка транзакції →
6 085,60 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
→

0614030; 2240;за оренду примiщення; по акту -рах.№101352 вiд 18.03.26р.,Договiр №70-1 вiд 31.01.22р.,Дод.уг.№12 вiд 06.02.26р., в т.ч.ПДВ-1014,27.

Повна картка транзакції →
3 700,00 грн

0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (лiчильник); по наклдаднiй №2902 вiд 19.03.26р., Договiр №21 вiд 19.03.2026р.,в т.ч. ПДВ-616,67.

Повна картка транзакції →