19.05.2026 3 521,00 грн
→
Одержувач ФОП Іванов Олександр Васильович ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 5.19."Напрямок руху по смузі") вул.Грецька,10-12; договір від 15.05.2026р.№165, акт від 18.05.2026р.№11;без ПДВ.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 3 517,30 грн
0611021;2230;За філе куряче охолоджене;зг.наклад.№ 11155,11156 від 14.05.2026р. та дог.№ 18 від29.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 3 240,00 грн
0611702;2230;За отримані продукти харчування;Дог.N11 від 10.02.2026р., вид.накл.№ РН-0037437 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-540,00грн.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 3 000,00 грн
→
Одержувач Демид Сергій Петрович ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Демид С.П.;згідно рішення виконавчого комітету №36 від 13.05.2026 року
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 905,36 грн
*;101;44060425;;44060425 Фінансовий відділ Чернівецької сел.ради ЄСВ із відпускних за травень 2026р. Перераховно повністю(101 3710160 2120 ЄСВ із відпускних за травень 2026 р. 8,41% - 2905,36 грн. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 758,05 грн
0611702;2230;За молоко;зг.наклад.№ 13912 від 13.05.2026р. та дог.№ 11 від20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-459,68.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 750,00 грн
0611021;2230;За продукти харчування;договiр №2 вiд 21.01.2026р.,накладна №11149 вiд 14.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 750,00 грн
0611702;2230;За продукти харчування;договiр №2 вiд 21.01.2026р.,накладна №11150 вiд 14.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 689,70 грн
0611702;2230;За філе куряче охолоджене;зг.наклад.№ 11154 від 14.05.2026р. та дог.№ 18 від29.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 500,00 грн
0615031; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005541 вiд 15.05.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-416,67.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 321,85 грн
*;101;44060425;;44060425 Фінансовий відділ Чернівецької сел.ради Військовий збір із відпускних за травень Перераховано повністю(101 3710160 2111-2321,85 грн. військовий збір із відпускних за травень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції → 19.05.2026 2 288,00 грн
*;101;38031318;;101 0212111 2610 38031318 ЄСВ 22%зг.цивiльно-правового договору №95/2026р.вiд 05.05.26.зг.акту-приймання-передачi виконаних робiт №08-2026 в(101 0212111 2610 38031318 ЄСВ 22%зг.цивiльно-правового договору №95/2026р.вiд 05.05.26.зг.акту-приймання-передачi виконаних робiт №08-2026 вiд 08.05.26.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 967,10 грн
0212111;2610;оплата за водопостачання;зг.акту №233 вiд 11.05.26;зг.дог №874 вiд 31.12.25р.в т.ч.ПДВ-327,85.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 874,88 грн
0611702;2230;За масло;зг.наклад.№ 13911 від 13.05.2026р. та дог.№ 27 від10.02.2026р.;в т.ч ПДВ-312,48.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 872,00 грн
*;101;38031318;;101 0212111 2610 38031318 Прибутковий податок 18%зг.цивiльно-правового договору №95/2026.вiд 05.05.26.зг.акту-приймання-передачi виконанихро(101 0212111 2610 38031318 Прибутковий податок 18%зг.цивiльно-правового договору №95/2026.вiд 05.05.26.зг.акту-приймання-передачi виконанихробiт №08-2026,вiд 08.05.26.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 792,59 грн
*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за травень 2026р., МД на СПП. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 674,20 грн
Оплата лікарняних листів за травень xxxx року згідно відомості № 15 Податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 644,00 грн
0611702;2230;За продукти харчування;договiр №22 вiд 14.04.2026р.,накладна №РН-0040691 вiд 13.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-274,00грн.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 644,00 грн
0611021;2230;За продукти харчування;договiр №22 вiд 14.04.2026р.,накладна №РН-0040693 вiд 13.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-274,00грн.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 582,42 грн
0611021;2240;25010100;За лабораторні дослідження;Зг.акта вик.роб.№2166вiд 14.05.2026р. та дог. №1617 вiд 14.05.2026р.;в т.ч ПДВ-263,74 грн.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 500,00 грн
0611021; 2240; за послуги з контролю за технічним станом автобусу; акт №51 від 13.05.2025р; договір №33 від 28.01.2026р.; в т.ч ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 360,64 грн
0611021;2230;За молоко;зг.наклад.№ 13912 від 13.05.2026р. та дог.№ 11 від20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-226,77.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 190,90 грн
0813035;2610;Оплата пільг з перевез.залізничним трансп.;Ріш.60cесії міськ.ради 8скл.від 29.07.25р.№1494;за 05.26р, Акт №5 від 12.05.26р., Дог№01-11/13 від 26.01.26р., Без ПДВ
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 092,00 грн
→
Одержувач ФОП Колесник Денис Олегович ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702;2230;За картоплю;зг.наклад.№ 109847 від 13.05.2026р. та дог.№ 12 від20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції → 19.05.2026 1 035,94 грн
*;101;xxxx;;Військовий збір утримано із лікарняних за травень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Військовий збір утримано із лікарняних за травень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →