0813121;2240;За телеком.послуги;Акт виконаних робіт №0500009200000802.12.2025 від 31.12.2025, дог. № 80 від 24.01.25р.; ПДВ - 408,66грн.
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0813121;2240;За телеком.послуги;Акт виконаних робіт №0500009200000802.12.2025 від 31.12.2025, дог. № 80 від 24.01.25р.; ПДВ - 408,66грн.
Повна картка транзакції →0610160;2240; за послуги iнтернет; Рахунок-акт №0508003570000872.1.2026 вiд 31.01.2026р.; дог.№3 вiд 21.01.2026. ;в т.ч. ПДВ- 367.74;
Повна картка транзакції →0110150;2240;телекомунікаційні послуги за січень 2026;договір №0507004320000532 від 30.01.2026,акт №0507004320000532.1.2026 від 31.01.2026 ;ПДВ-347,81.
Повна картка транзакції →0610160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.акта№050900382000047.1.2026 вiд 31.01.26.та дог №13 вiд 12.01.26.в т.ч.ПДВ-320,83.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телеком. та iнтернет послуги; Рах.-акт №0500009200022572.1.2026 вiд 04.02.2026р. дог.№2257 вiд 15.01.2026р.;в тч.ПДВ-311,67.
Повна картка транзакції →0110150 2240 телекомунікаційні послуги;рах-акт№0508003520003452 від 31.01.2026р.дог.№0508003520003452 від 20.01.2026р в т.ч.ПДВ-302,37 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за сiчень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162 вiд 02.02.26 телефон 6-14-78, договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 302,33
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги зв"язку за січень 2026р;акт№0501013170001162.1.2026 від 31.01.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-267,11;
Повна картка транзакції →0110150;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно рах-акта №0507145120000772.1.2026 від 31.01.2026 та зг дог. №0507145120000772/6/2/3 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-257,31.
Повна картка транзакції →1210160;2240;0505003723082;Оплата телекомунікаційних послуг; акт від 31.01.2026р.№0505003720003082.01.2026, договір від 15.01.2026р.№0505003720003082;в т.ч ПДВ-256,66.
Повна картка транзакції →0711101;2282;За телекомунiкацiйнi послуги;акт№0500009200001222 вiд 19.01.2026р.дог.№2 вiд 19.01.2026р.;ПДВ-243,60 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за посл.зв`язку та iнтернет.;дог№1вiд14.01.26р,рахунок-акт №0500009200021142.1.2026 вiд 31.01.2026р;в т.ч.ПДВ-218,06.
Повна картка транзакції →7721010;2240; За послуги зв"язку за 01.26р.; договiр №5 вiд 14.01.2026р.;рах.-акт №0500009200029922 вiд 05.02.2026р.;в т.ч. ПДВ - 215,46
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет зг. дог №0501003470002902 вiд 15.01.2025 зг.Акта №0501003470002902.1.2025 вiд 31.01.2026р. січень в т. ч ПДВ 200,00 грн
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет;акт №0508003570001672.01.2026від 31.01.2026р, договір№0508003570001672 від 19.01.2026р;в тому числі ПДВ- 156,67грн;.
Повна картка транзакції →3710160,2240,Телеком.посл;рах-акт№0508003570000862.1.2026р від31.01.2026р,дог№0508003570000862 від 16.01.2026р.,вт.ч.ПДВ -153.91грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за послуги зв’язку за січень 2026;дог№1 від 20.01.2026 рах.акт№0504083370000342.1.2026 від 31.01.2026;в т.ч ПДВ-129,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електр комунікац послуги; рах-акт №0500009200011052.1.2026 вiд 04.02.2026р., дог. №0500009200011052 вiд 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-128,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-700,00;За послуги зв"язку ; акт №3652.1.2026 від 31.01.26р. та договору №0503055820003652 від 15.01.2026 р. вт ч ПДВ-116,57;;;
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за телеком.послуги за лютий 2026р, зг.дог.№13 від 29.01.2026р та рах- акт№0505105720000452 від 04.02.2026р.в т.ч ПДВ-110,67.
Повна картка транзакції →43942134,3710160,2240,за елек.комун.посл. дог.№0503063070000852від15.01.26р.,акту№0503063070000852.1.26від31.01.26р.,вт.ч.ПДВ100,13грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за iнтернет за сiчень 2026р.з-но акту№0508003570001712.1.2026 вiд 31.01.2026р;дог№0508003570001712 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00 грн
Повна картка транзакції →0813121;2240 - 600,00 грн. за електронні комунікаційні послуги, рахунок-акт №0504074670000912.1.2026 від 31.01.2026 р.,дог. №15 від 16.01.2026 р. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240; абон.плата за інтернет;акт №0504074670000982.1.2026 від 31.01.2026р., дог. № 0504074670000982 від 14.01.2026р., в т.ч. ПДВ 100,00 грн
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг зв`язку (електронні комунікаційні послуги), акт № 0500009200166112.1.2026 від 31.01.2026 року, договір №0500009200166112 від 09.01.2026 року; в тому числі ПДВ 68,91 грн.
Повна картка транзакції →