DATA
Категорія установ-платників

Медицина

Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.

Аналітичне групування DATA
Сума803,6 млн грнпублічні платежі
Транзакції24 313за I півріччя 2026
Період01.01—29.06.2026Є-data
СтатусАналітичнанеофіційна категорія
Установи

Найбільші платники категорії

УстановаТранзакціїСума
92179,1 млн грн
22144,8 млн грн
69238,7 млн грн
16735,0 млн грн
32925,3 млн грн
10821,9 млн грн
1 13121,3 млн грн
50618,7 млн грн
6615,9 млн грн
11715,8 млн грн
9315,3 млн грн
16714,7 млн грн
9513,3 млн грн
9013,1 млн грн
35912,6 млн грн
25812,3 млн грн
7010,8 млн грн
2410,2 млн грн
489,8 млн грн
3279,8 млн грн
809,5 млн грн
809,3 млн грн
1658,8 млн грн
2298,6 млн грн
6798,4 млн грн
Повний журнал

Транзакції категорії

368,59 грн

0712020;2610;лаборатор. послуги(визн.вмiсту нiтр.) ;зг.акта №404/5 вiд 17.06.26р., дог.№404/5 вiд 17.06.26р.;25010100;т.ч.ПДВ-61,43грн;

Повна картка транзакції →
364,00 грн
→
ОдержувачФОП Собко Т.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0812111;2610;За матеріали, будівельні матеріали,інвентар та інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом ( сітка).; договiр №179 вiд 17.06.2026р. ,накладна № 03 вiд 17.06.2026 ; без ПДВ

Повна картка транзакції →
354,98 грн
→
ОдержувачАТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766

0813032; 2730; Видатки на відшкодування за послуги зв`язку населенню,пільги; договір №1 від 14.01.2026; розрахунок за травень від 15.06.2026

Повна картка транзакції →
270,00 грн
→
ОдержувачФОП Собко Т.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0812111;2610;За матеріали, будівельні матеріали,інвентар та інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом ( пластифікатор).; договiр №181 вiд 17.06.2026р. ,накладна № 05 вiд 17.06.2026 ; без ПДВ

Повна картка транзакції →
251,15 грн
→
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Відшкодування витрат за водопостач. та водовідвед. за червень 2026;Акт № 30/06-1 від 18.06.2026;Дог.№ 1В від 16.02.2026; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
250,00 грн
→
ОдержувачГУК у Він.обл./м.Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858

*;101;01982264;;0712020 2610 Військовий збір 5% утриманий із відпускних за червень 2026р. Перераховано в бюджет повністю(101 0712020 2610 Військовий збір 5% утриманий із відпускних за червень 2026р. Перераховано в бюджет повністю)

Повна картка транзакції →
200,77 грн
→
ОдержувачГУК у Він.обл/сМурафа/11011000ЄДРПОУ 37979858

*;101;43907634;;КПК 0810160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р.(101 КПК 0810160 КЕКВ 2111-200,77грн Військовий збір із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
171,00 грн
ПлатникКНП "Томашпільська ЦРЛ"ЄДРПОУ 36331552
→

101 0113193 2610 Військовий збір із заробiтної плати за першу половину червня мiсяця 2026р. Перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
463 163,40 грн
ПлатникКНП "Сутисківський ЦПМСД"ЄДРПОУ 44331735
→

0812111;2610;підготовка об`єкту до опалювального сезону (труба пряма металева ізольована сталева), зг.дог.№23-5/26 від 11.06.26р.,та видат.накл.№0521-4 від 11.06.26р в т.ч ПДВ-77193,90.

Повна картка транзакції →
278 600,00 грн
→
ОдержувачАТ БК ПриватБанкЄДРПОУ 14360570

0813242;2730;Матеріальна допомога; рішення 78 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.05.2026 року № 2961; Реєстр виплат №61,62,63,64,65;

Повна картка транзакції →
137 000,00 грн
ПлатникКНП "Жмеринська ЦРЛ"ЄДРПОУ 01982525
→

0812010;2610;виплата соціальної матеріальної допомоги (муніципальна виплата) мол.медичному персоналу;без ПДВ.;

Повна картка транзакції →
135 619,17 грн

0712020;2610;розподіл електричної енергії;дог.№ 120100/39 від 12.01.2026 акт № 8090554701709 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 22603,19 грн.

Повна картка транзакції →
129 484,59 грн
→
ОдержувачТОВ "Конекс-Фарм"ЄДРПОУ 42625290

0112152;2610;вiдшкодув. витрат безопл. та пiльг. вiдпуску лiкар. засобiв зг.Постан.КМ України1303вiд17,08,98;реєстр рец.№5вiд 15,06,2026р;в.т.ч.ПДВ-8643,17

Повна картка транзакції →
90 900,00 грн

0813242;2730;Матеріальна допомога; рішення 78 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.05.2026 року № 2961; Реєстр виплат №57,58,59,60;

Повна картка транзакції →
89 373,66 грн

712020 2610(2273)-89373.66 за активну електричну енергію оплата зг акта №5 від 10.06.2026;дог.№ 440/2026/410 від 25.12.2025 ;в т.ч. ПДВ -14895.61грн

Повна картка транзакції →
85 551,00 грн

0712152;2610;вiдшкод вартостi наданої безкошт виїзн стомат допомоги вiйськовослужб ЗСУ за червень 2026;зг.розрахунку-акту №8 вiд 16.06.26 до дог №6 вiд 27.01.26;без ПДВ.

Повна картка транзакції →