0712020;2610;фiле кур.замор.;зг.накл.№2086 вiд 11.06.26р., догов.№42 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-291,67грн;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0712020;2610;фiле кур.замор.;зг.накл.№2086 вiд 11.06.26р., догов.№42 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-291,67грн;
Повна картка транзакції →0810160;2210;За канцтовари, згідно видаткової накладної №122 від 18.06.2026р., договір №44/104 від 18.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водовiдведення (додатк.нарахування) ; зг.акта №В0-00025555/3 вiд 12.06.26р. Дог.№7841 вiд 08.01.26р.;ПДВ-264.24
Повна картка транзакції →0810160;2274;За розподіл природного газу згідно акта №3886 від 18.06.2026 р. Договір №42СВ13-12844-23/4 від 15.01.2026 р.в т.ч ПДВ-259,79.
Повна картка транзакції →0812010;2610;Оплата пос з адмiнiструв.(обслугов)програмного забезпечення;зг акт вик. роб. №058вф4-6 вiд 15,06,2026р,дог. №058вф вiд 13,04,2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (масло селянське);згiдно нак. №BG-0004158/ТГ вiд 09.06,2026р,дог. №45 вiд 04,03,2026р.;в т.ч. ПДВ-246,00
Повна картка транзакції →0712070; 2610; За послуги з розп. електр.енергiї;зг.акта №8093551645788 вiд 11.06.26р.Дог.№ГА-134400 вiд 02.01.26р.; ПДВ-234.32
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водовiдведення ; зг.акта №В0-00025832/2 вiд 15.06.26р. Дог.№754 вiд 12.01.26р.;ПДВ-233,41
Повна картка транзакції →2301350;2210;За санітарно-поліетіленову продукцію;накл.ЯНВ-000218 від 15.06.2026р;дог.37/26 від 15.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;37133248;;101 0812111 2610 ПДФО утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р.(101 0812111 2610 ПДФО утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0812010;2610;Ремонт та обслуговування комп`ютер.технiки;згiдно акту вик. роб. №ОУ-0010811 вiд 15,06,2026р,дог. №7779 вiд 25,02,2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.реєст.накл.№25 вiд 17.06.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-218,33грн;
Повна картка транзакції →*;101;37133248;;101 0812111 2610 ЄСВ нарахований на вiдпускнi за червень 2026 р.(101 0812111 2610 ЄСВ нарахований на вiдпускнi за червень 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0712020;2610;фiле кур.охолод.;зг.накл.№2085 вiд 11.06.26р., догов.№42 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-204,17грн;
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придбання електронного обладнання (засіб криптографічного захисту інформації електронний ключ Secure Token-338M);Накл. №РТУР00319219 від 15.06.2026; Дог.№ 26/5 від 15.06.2026;в т.ч. ПДВ-195.00 грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0372971 вiд 09,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13
Повна картка транзакції →0712151;2282;вiдшкод за теплопостачання в травнi 2026;згiдно акту №05 вiд 19.06.26 та дог №4 вiд 23.01.26;в т.ч. ПДВ-185,32.
Повна картка транзакції →0112111;2610;25010100;Оплата за послуги з дератизацiї та дезинсекцiї ;з-но Дог.№26Т вiд 26.01.2026р.,акт надання послуг №361/2.1 вiд 15.06.2026р.;ПДВ-183,20
Повна картка транзакції →0810160;2273;Оплата за розподіл електроенергії згідно акта №2624 від 15.06.2026 р. Договір № 150200 від 22.01.2026 р. в т.ч ПДВ-167,12.
Повна картка транзакції →*;101;44060708;11011000;КПКВК 0810160 КЕКВ 2111 Військовий збір за відпусткні за червень 2026 р. перераховано повністю(101 КПКВК 0810160 КЕКВ 2111 Військовий збір за відпусткні за червень 2026 р. перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →2301350;2210;За канцтовари(папір,швидкозшивач);накл.5402 від 10.06.2026р;дог.33/26 від 10.06.2026р;ПДВ-160,62;
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №59 вiд 12.06.26р. Дог.№5 вiд 09.01.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у червнi xxxxр. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у червнi xxxxр. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0810160; 2272; За водопостачання згідно акта №8 від 18.06.2026 р. Договір № 191/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 137,52.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Єдиний соцiальний внесок iз вiдпускних постраждалим внаслiдок ЧАЕС за червень мiсяць xxxxр. перераховано повнiстю(101 єдиний соцiальний внесок iз вiдпускних постраждалим внаслiдок ЧАЕС за червень мiсяць xxxxр. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →