0810160;2240; За послуги зв`язку за квітень 2026р.,згідно рах.-акта №0504083370001192.4.2026 від 30.04.2026р., дог.№0504083370001192/43/8/6від 21.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-126,19грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0810160;2240; За послуги зв`язку за квітень 2026р.,згідно рах.-акта №0504083370001192.4.2026 від 30.04.2026р., дог.№0504083370001192/43/8/6від 21.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-126,19грн.
Повна картка транзакції →*;101;01982554;11011000;Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за 2 пол.квiтня 2026 року перераховано повнiстю(101 01982554 0813193 2610 Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за 2 пол.квiтня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Надання одн.мат.допом.до Дня пам`яті та перемоги над ницизмом -8 травня 2026р.Згідно реєст.випл.№27 від 06.05.2026р.зв.р.№27 від 06.05.2026р.ел.р.№27;;;
Повна картка транзакції →0712151; 2282;Оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації приміщення;Згідно акту №ВБ000079941 від 01.05.26р.,дог.№ 30946-ПCТОвід 15.01.26р; Без ПДВ
Повна картка транзакції →2301040;2240;техн обслуговування обладнання(опломбування електричного засобу облiку); акт 140/3269 вiд 04.05.2026р, дог 136 вiд 04.05.2026р,в т.ч.ПДВ-62,69
Повна картка транзакції →0812111;2610; придбання канцтоварiв(медичнi журнали) ;згiд дог №121вiд05.05.26р. та накл №121 вiд05.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2240; За послуги стільникового мобільного зв`язку за травень 2026р. на особовий рахунок 75004062664,згідно рах.-акта №75004062664 від 01.05.2026р., дог.№75004062664/БО2026/77 від 29.04.2026р.,в т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за водопостачання за квiтень ; зг.ак.в.р.№51 вiд 04.05.2026р.,зг.дог.№6 вiд 06.01.2026р.;В т.ч. ПДВ-50,05грн .
Повна картка транзакції →0910160;2210;за придбання санітарно-гігієнічних товарів; згідно договору №275 від 04.05.26р., вид. накл.№ ВІ-00000344 від 04.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2272;відшкодування за водопостачання за квітень 2026р;акт №3 від 06.05.2026,договір №2 від 15.02.2023,дод.угода №9 від 24.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301040;2210;бензин А-95; накл. 134-9195327350 вiд 04.05.2026р, дог 134 вiд 01.05.2026р,в т.ч.ПДВ-120000,00
Повна картка транзакції →2301040;2210;бензин А-95, дизпаливо; накл. 134-9195327351 вiд 04.05.2026р, дог 134 вiд 01.05.2026р,в т.ч.ПДВ-96000,00
Повна картка транзакції →0712020;2610; За електричну енергiю, зг. акт 169 вiд 23.04.26р., дог. 61 вiд 17.02.26р, в т.ч. ПДВ-39258,52.
Повна картка транзакції →0712020;2610; За розподiл електричної енергiї, зг. акт 8096036615136 вiд 30.04.26р., дог. 17 вiд 19.01.26р, в т.ч. ПДВ-23055,01.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за відшкодування пільгових медикаментів;зг.дог.№ 93 від 16.03.2026 та реєстра № 2 від 01.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610;Оплата енергоносiїв(електроенергiя);згiдно акту №158 вiд 10,04,2026р,дог. №ЕП26-51 вiд 16,01,2026р.;в т.ч.ПДВ-10917,52
Повна картка транзакції →0810160;2111;зар.плата за І пол травня 26р.;Податки та збори перерах.повн.Дог.№б/н від.28.01.21р.,зг.відом.№1 від 05.05.26р.;Строк 10.05.26р.;;
Повна картка транзакції →0810160;2111;Відпускні працівника за травень 2026 року .Податки та збори перераховано до бюджету повністю.
Повна картка транзакції →0812111;2610;За пiльговий вiдпуск медикаметiв.; зг.нак.№7 вiд 30.04.2026; дог № 16 вiд 26.01.2026;в т.ч. ПДВ-2748,64 грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;Оплата енергоносiїв(електроенергiя);згiдно акту №112 вiд 10,04,2026р,дог. №ЕП26-51 вiд 16,01,2026р.;в т.ч.ПДВ-6939,93
Повна картка транзакції →0712040;2610; За електроенергію за квітень 2026р.зг. договору №045-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026р. та акту №667 від 30.04.2026р.;;;в т.ч ПДВ-6684,76.
Повна картка транзакції →0112111;2610;За придбання миючих засобiв ;зг.Дог.№И-5/4 вiд 01.05.2026р.,видаткова накладна №И000426 вiд 01.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0112111;2610;За придбання миючих засобiв ;зг.Дог.№И-5/4 вiд 01.05.2026р.,видаткова накладна №И000425 вiд 01.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №2 вiд 30.04.26р. Дог.№81 вiд 15.01.26р.;ПДВ-3509,75
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за теплопостачання ; зг.акта №4а вiд 17.04.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-3182,79
Повна картка транзакції →