1014060;2240;за посл.надання доступу до мережi iнтернет;зг.дог.№25/2025 вiд 21.01.2026р. та акту №3 вiд 11.03.2026р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2240;за посл.надання доступу до мережi iнтернет;зг.дог.№25/2025 вiд 21.01.2026р. та акту №3 вiд 11.03.2026р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2210;Придбання витрат. матеріалів для комп. техніки;Дог.№6від 11.03.2026р.,накл.№6від 11.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014082;2282;за квіткову продукцію (хризантеми) для проведення заходу з нагоди 212-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;зг. дог.№2 від21.01.26 р. та накладної №42 від 09.03.26 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2274;За розподiл природного газу; Згiдно Акту №YVI00008485 вiд 10.03.2026р.та договору №42АВ13-10228-23 вiд 16.01.2026 р.; ПДВ-165,81грн.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;дог.№0500009200156372 вiд 19.01.26р,акт№0500009200156372.2.2026 вiд 28.02.26р;ПДВ-161,16
Повна картка транзакції →1011080;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.2.2026 вiд 28.02.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-149,00
Повна картка транзакції →0611070;2274;Розподiл природного газу;Акт №YVI00008543 вiд 05.03.2026 р.,дог.№42АВ13-12990-23 вiд 16.01.2026 р.;ПДВ-139,04
Повна картка транзакції →*;101;41607637;;Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.березня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.(101 1014081,2111,Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.березня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1011080;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за лютий 2026р;дог№0504004220000732 вiд 18.02.2026р ,акт№0504004220000732.2.2026 вiд 28.02.2026р;ПДВ-129,12
Повна картка транзакції →1014060 2210 За чорнила ,зг.дог.№19 від 09.03.2026 року,зг накл.№13 від 10.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240; За ремонт автомобіля та компютерна діагностика згідно договора № 4 від 10.03.2026р. по акту № 4 від 10.03.2026р. UA-2026-03-11-014027-a
Повна картка транзакції →0611070;2240;Послуги з доступу до мережi iнтернет;рах.-акт № VL/12891-032026 вiд 05.03.26р.,дог.№ VL/12891 вiд 14.01.26р.;ПДВ-120,00
Повна картка транзакції →*;101;41607637;;Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.березня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.(101 1010160,2111,Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.березня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1014081;2210; за миючі та диз. засоби( доиестос,качення, мило, мило, засіб для труб); дог№78 вiд 09.03.2026р, накл №АТSЖ000078 вiд 09.03.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →110160;2273;відшкодування за електроенергію; дог 4 від 19.01.2026р., зг акт від 12.03.2026р. № 11 без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26423123;;101 1110160 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 половину березня 2026 перераховано повнiстю(101 1110160 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 половину березня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1010160;2240;Надання послуг по доступу до мережі інтернет за березень 2026;зг.дог.№38/ВІН/БШ/0126 від 09.01.2026та акту №346 від 10.03.2026;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи з фiзичних осiб, утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за березень xxxx р.Перераховано повнiстю(101 Податок на доходи з фiзичних осiб , утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за березень xxxx р.;Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2240;За охорону примiщення.; Згiдно Акту № 638 вiд 10.03.2026р. та договору №09/26 вiд 14.01.2026р.;ПДВ-96,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю(101 xxxx Військовий збір із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2275;Вивiз,захоронення ПВ.;Акт зд.-пр.роб. №ОУ-126450 вiд 10.03.2026р.,дог. № 40/01-26 вiд 15.01.26 р.;ПДВ-84,06
Повна картка транзакції →0611070;2240;Обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;Акт №080вф3 вiд 09.03.2026р.,дог.№080вф вiд 16.01.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;За оплату експлуатацiйних послуг пов`язаних з утриманням будинку (дератизацiя);Згiдно Акту №Р0000000738 вiд 04.03.2026 р.; та договору №191/26 вiд 19.01.26 р.;БезПДВ.
Повна картка транзакції →44908932;КПКВК1010160;КЕКВ 2240-500,00; плата за заправку картриджа; зг дог.№б/н від 10.03.2026 та акту № 1-040326 від 10.03.2026; без ПДВ;КЕКВ 2210;;;
Повна картка транзакції →0611120;2275;поводження з твердими побут вiдходами;дог №49/01-26 вiд 08.01.26р.,акт над послуг №ОУ-127109 вiд 10.03.26р.;ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →