0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (розетки,клеми,панель світлодіодна);Накл №144 від 12.05.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (розетки,клеми,панель світлодіодна);Накл №144 від 12.05.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.реєст.накл.№19 вiд 06.05.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-234,62грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;телек.послуги;зг.рах.-акта №0508003520000202.4.2026 вiд 30.04.26р.,догов.№23 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-233,45грн;
Повна картка транзакції →*;101;05484534;;Єдиний соцiальний внесок - 22,0% 8,41% нарахований на з/пл за I пол травня 2026 Перераховано повнiстю(101 0712151, 2282, Єдиний соцiальний внесок - 22,0% 8,41% нарахований на з/пл за I пол травня 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;25501625;;0712151 2282 Єдиний соціальний внесок 22%, нарахований на лікарняні листи за І пол.травня 2026р. Перерах. повнісю(101 0712151 2282 Єдиний соц.внесок 22,0% , нарахований на лікарняні листи за Іпол.травня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0712020;2610;техн.обслугов.пожежн.сигн.;акт вик.роб.№7 вiд 05.05.2026р.,дог.№ФБС-2501/263-Р вiд 09.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-224,33грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за квiтень-травень xxxx Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за квiтень-травень xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;01982614;;Сплата ЄСВ до ОДПI 22% на заробiтну плату за I половину травня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.(101 0113193 2610 Сплата ЄСВ до ОДПI 22% на заробiтну плату за I половину травня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;25498484;;1015062 2610 вiйськовий збiр з заробiтної плати за першу половину травня 2026 року(101 1015062 2610 вiйськовий збiр з заробiтної плати за першу половину травня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;01982620;;01982620, 2610 , Сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату за 1-шу половину травня 2026р.Перерах.повн.(101 01982620, 2610 , Сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату за 1-шу половину травня 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44226971;;0810160 2111 військовий збір із зарплати за І пол. травня 2026р., перераховано повністю;(101 0810160 2111 військовий збір із зарплати за І пол. травня 2026р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0712151;2282; за обслуг. програм.забезп. за травень 2026р.зг.акту№ОУ-0009930 вiд 07.05.2026р.Дог.№6391вiд14.01.26р,безПДВ;
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за квiтень с.Журавлiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-00000014 вiд 14.05.2026р.,зг.дог.№01-3-18/35 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;37294246;;0812111 2610 військовий збір із зароб.плати за першу пол.травня 2026 року(101 0812111 2610 військовий збір із зароб.плати за першу пол.травня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у травнi xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у травнi xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38512294;;2301040 2111податок з доходiв фiз.осiб iз зар плати прац та прац з iнв Вiн рай вiд "ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ" за I пол 05.2026р Перерахов(101 2301040 2111податок з доходiв фiз.осiб iз зар плати прац та прац з iнв Вiн рай вiд "ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ" за I пол 05.2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;01982614;;Податок з доходiв фiзичних осiб за I половину травня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.Код виду сплати:101(101 0113193 2610 Податок з доходiв фiзичних осiб за I половину травня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;01982442;;101 0713193 2610 ЄСВ нарах.заробiтної плати за 1пол.травня 2026р.22,00%;реєс№0228040590 перераховано повнiстю(101 0713193 2610 ЄСВ нарах.заробiтної плати за 1пол.травня 2026р.22,00%;реєс№0228040590 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;42447462;11011000;Вiйськовий збiр iз зарплати за 1-шу пол. травня 2026 року 5% утриман. i перер. повн.(0113230 2610 Вiйськовий збiр iз зарплати за 1-шу пол. травня 2026 року 5% утриман. i перер. повн.)
Повна картка транзакції →*;101;42346446;;0812111 2610 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 1 половину травня 2026 перераховано повнiстю(101 0812111 2610 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 1 половину травня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44393194;;0112111 2610 військовий збір із заробітної плати за1 пол.травня 2026р.перераховано повністю.;(101 0112111 2610 військовий збір із заробітної плати за1 пол.травня 2026р.перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →0712151;2282; Відшкодування витрат за вивіз сміття; Згідно акту №40 від 04.05.26р,дог.№20 від 26,08.22р,д,уг 1 від 22.01.26р; Без ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxx року. Податки та збори перерахованi повнiстю. Договiр №17Аxxxx вiд 18.10.xxxx року та список.
Повна картка транзакції →0813031;2730;Відшк пільгового проїзду постраж внасл Чорнобил катастрофи,попов рах.Довгопол С.В; Зг розр №2 від 13.05.2026р, реєстру виплат №100 від 13.05.26р;
Повна картка транзакції →0712151;2282;Відшкодування витрат за тепло-гар.водопостачання; Згідно акту № 40 від 07.05.26р,,дог №20 від 26.08.22р; д.уг 1 від 22.01.26р Без ПДВ
Повна картка транзакції →