0611141;2210-550,00 грн оплата за матерiали(грунтовка) для проведення робiт господарським способом зг.дог.№7 вiд 01.06.2026 року та нак №7/1вiд 01.06.2026 року.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0611141;2210-550,00 грн оплата за матерiали(грунтовка) для проведення робiт господарським способом зг.дог.№7 вiд 01.06.2026 року та нак №7/1вiд 01.06.2026 року.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxx року податки та збори перераховано повнiстю; Договiр вiд 01.03.xxxx р. та список №44.
Повна картка транзакції →0813242;2730;надання одноразової матеріальної допомоги з фонду депутатів Козятинської міської ради; Програма соціального захисту громадян Козятинської міської територіальної громади "Турбота та підтримка" на 2025-2027роки, затверджена рішенням 71 сесії 8 скликання №2518-VІІІ від20.02.2026 року, розрахунок за червень 2026 року;ЗРВ№13
Повна картка транзакції →Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за груд.xxxxр.Дранга І.зг.док№ xxxx від 03.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →0813171;2730;компенсац. особ. з iнвал. на бензин техн. обсл. автом.i на тран. обсл.; зг. спис. №17388 за 05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2272;Відшкодування витрат за комунальні послуги;дог.№ 10 від 27.01.2026 акт № ОУ-0000795 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 81,08 грн.
Повна картка транзакції →0813121 2272 за водопост.та водовід. згідно дог.№1 від 20 01.2026р. згід. акта виконаних робіт №802 від31.05.2026р ПДВ.втч72,91грн.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень місяць xxxxр.Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →7721010;2274;Вiдшкод. за розподiл газу за травень та червень 2026;Липовець;зг.акту №133 вiд 03.06.2026р., дог.№17/08-16 вiд 14.04.2026 р.,;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за травень xxxx року, утримано та перераховано повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб з лікарняних за травень xxxxр.18% Утрим. і перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813171;2730;компенсац. особ. з iнвал. на бензин техн. обсл. автом.i на тран. обсл.; зг. заг звед відом від 02.06.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Військовий збір із компенсаціїї за невикористану відпустку за червень 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Військовий збір із компенсаціїї за невикористану відпустку за червень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2272;вiдшкодув. витрат за водопостачання та водовiдведення за травень 2026 р; зг.акта №64-В вiд 29.05.2026 р. дог.№10-В вiд28.01.2026 р, .;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2272; відшкодув. за водопост. та водовідвед. зг.акту №65-В від 29.05.2026 р. Дог.№9-В від 28.01.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Військовий збір із лікарняних за травень 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Військовий збір із лікарняних за травень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0910160; 2240;За послуги інтернет зв`язку за травень зг.;дог.№010126 від 21.01.2026 .акт№402 від 31.05.2026; в т.ч ПДВ-50,00 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2250;за відрядження згідно звіту про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1 від 29.05.26 р., зг. наказу №30/01-07 від 27.05.26р.;;
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Оплата послуг мобільного зв`язку за о/р №75003969567 зг.;дог.№7/БО2026 від 23.03.2026 .дет. рах.-акт. №210167734193 від 31.05.2026; в т.ч. ПДВ-47,06.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx військовий збір 5%утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр.Перераховано повністю.(101 xxxx військовий збір 5%утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2274 - 225,18 грн відшкодування витрат за газопостапостачання;акт № 117 від 03.06. 2026р; договір № 3/08-16від 16.01.2026 р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року.(101 військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р.;перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на дохiд утримано з лiкарняних травень xxxxр. Перераховано до бюджету повнiстю.(101 податок на дохiд утримано з лiкарняних травень xxxxр. Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;25509905;;вiйськовий збiр з заробiтної плати за червень 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 0813121 2111 204,69 грн. вiйськовий збiр з розрахункових за червень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за крохмаль;накладна№Дрю-0002564 вiд 03.06.2026р.,договiр №77 вiд 03.06.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43743019;;0813121 2111 військовий збір 5%із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю.(101 0813121 2111 військовий збір 5%із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →