3710160;2210; придбання канцелярських товарiв (нитки для прошивки паперу); згiдно накладної № ЗВ-00000325 вiд 12.06.2026 р. та договору №З-11/06/01 вiд 11.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3710160;2210; придбання канцелярських товарiв (нитки для прошивки паперу); згiдно накладної № ЗВ-00000325 вiд 12.06.2026 р. та договору №З-11/06/01 вiд 11.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Утримано військ. збір із лікарняних за червень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;(101 Військ. збір із лікарняних за червень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;)
Повна картка транзакції →0110150 2275 За послуги з вивезення твердих побутових вiдходiв акт 2488 від 17.06.2026р. дог.3 від 03.02.2026р. в т.ч. ПДВ-31.20 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0049333 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-30,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;дератизація в буд.і спор.та проф.дезинф. за червень 2026р.;дог №134/9 від 29.01.2026р., акт №ЛХ-1463/6 від 18.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-29,99;КЕКД:25010100
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лікарняних за червень xxxxр.(101 Вiйськовий збiр iз лікарняних за червень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0049332 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-24,50.
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по вiдовiдведенню (дод.нарах); договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00026029/3 вiд 15.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-24,37.
Повна картка транзакції →0611141;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. червня 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Військовий збір з фіз осіб із одноразової грошової винагороди за 2026р перераховано повністю(101 0210180 2730 Військовий збір з фіз осіб із одноразової грошової винагороди за 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010 2275 побутові відходи за червень 2026;Акт № 2489 від 16.06.2026;Дог. № б/н/16 від 02.02.2026;В т.ч.ПДВ-20,91
Повна картка транзакції →101 військовий збір із лікарняних за травень xxxx року утримано та перераховано повністю .Структуроване призначення: Код виду сплати :101 Додаткова інформація запису: 101 Військовий збір ізлікарняних за травень xxxx року. Тип :xxxx
Повна картка транзакції →0614060;2111;Профнески нараховні із заробітної плти за І пол червень 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxxроку перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxxроку перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611031 2111 утримано військовий збір із відпусткних за червень 2026року податки та збори перераховано повністю;;;(101 0611031 2111 утримано військовий збір із відпусткних за червень 2026року податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір з лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю(xxxx Військовий збір з лікарняних за червень xxxx року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2240;Обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;згiдно акту №074вф6 вiд 08.06.2026 року, договiр №074вф вiд 16.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →2307010; 2240; За послуги поштового зв`язку; дог.№ 1058115 від 13.02.2026р.;акт№ НП-018216889 від 10.06.2026р.; В т.ч. ПДВ. 15,00грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0049335 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-15,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крохмаль,крупу манну; зг.дог.№4км від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0049346 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-14,25.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр. перерахований повністю(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр.перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2273;Вiдшкодування видаткiв за електроенергiю та її розподiл ; акт № 337 вiд 16.06.2026 р., дог.№ 2 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-13,89.
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс звiт № 214 вiд 16.06.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2220;медикаменти;зг.вид.накладної №11-U158392035-1 вiд 17.06.2026р.;дог.№30 вiд 26.02.2026р.;втч ПДВ 12,51;;
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по вiдовiдведенню (дод.нарах); договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00026029/3 вiд 15.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-10,86.
Повна картка транзакції →