0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №243 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №243 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0414010;2275;За вивез.тверд.побут.вiдход;дог№67/4вiд16.01.2023,д/у1/2026від10.02.2026,акт з/п роб.(н/п)№440 вiд 19.06.2026 за(ор)-1141,75 ГУС у Вiн обл;ПДВ-190,29.
Повна картка транзакції →0611010;2230-1131,00 ; За сметану,кефір та йогурт згідно накладної № 16345 від 08.06.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ- 188,50;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1207 вiд 16.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №1120 від 18.06.2026р. згідно договора №41 від 18.06.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0116030 2210 придбання матеріалів для ремонту електромереж (затискач); згідно накладної №СЛ-0000196 від 18.06.2026 р. та згідно договору №16/06-1 від 18.06.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2272;Водопостачання та водовідведення за червень 2026р.;дог№1 від 10.02.2026 акт№013653 від 19.06.2026р;в т.ч ПДВ-187,04.
Повна картка транзакції →;0116030;2210;за державну атрибутику;договір №64 від 16.06.2026 р.;накладна №0540 від 16.06.2026 р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №222 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; дог. №VL/19197/31 вiд 11.06.26р., Акт № VL/19197-052026 вiд18.06.26р.; в т.ч. ПДВ-185,00.
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; дог. №VL/19197/31 вiд 11.06.26р., Акт № VL/19197-042026 вiд16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-185,00.
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення;згiдно акт-рах.№103162 вiд 18.06.2026 та договору№14-28-К вiд 02.08.2021,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-184,05 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Продукцiя борошномельно-круп`яної промисл.;згiдно накладної №1050 вiд 12.06.2026 року, договiр №2 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога на поховання згiдно наказу №91/к вiд 17.06.xxxx року та дог.№457 вiд 13.02.xxxx року.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1244906 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-180,00
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 211 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025535/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 178,96 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;водовiдведення;дог.№338б вiд 27.01.2025р.,акт№ВО-00025893/2 вiд 15.06.2026р,;ПДВ-176,16
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1258222 від 17.06.26р.в т.ч ПДВ-172,12.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за запасні частини для ремонту автотранспорту згідно накладної 109 від 17.06.2026 Договір 3-КП від 21.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230-1027,00;за хліб;згідно накладної№ 8 від 08.06.2026р. та договору № 55 від 23.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; ;дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025528/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 171,09 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №8828 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-171,00
Повна картка транзакції →0110150;2273; відшкодування за електроенергію; зг. рах. №16 від 15.06.2026р. дог.№149 від 25.12.2024р. ;ПДВ-168,96;
Повна картка транзакції →0414010;2275;За вивез.тверд.побут.вiдход;дог№67/4вiд16.01.2023,д/у1/2026від10.02.2026,акт з/п роб(н/п)№440 вiд 19.06.2026 за ГУС у Вiн обл;ПДВ-167,45.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Фрукти;згiдно накладної №1053 вiд 12.06.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →