1010160;2240;оплата телекомунікаційних послуг по доступу до мережи Інтернет; договiр№27 вiд 22.01.2025р.;акт надання послуг №1300 вiд 15.05.2026 р.;ПДВ- 193,33
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1010160;2240;оплата телекомунікаційних послуг по доступу до мережи Інтернет; договiр№27 вiд 22.01.2025р.;акт надання послуг №1300 вiд 15.05.2026 р.;ПДВ- 193,33
Повна картка транзакції →1010160;2240;оплата телекомунікаційних послуг по доступу до мережи Інтернет; договiр№27 вiд 22.01.2025р.;акт надання послуг №258 вiд 15.05.2026 р.;ПДВ- 193,33
Повна картка транзакції →0614060; 2274; за розподіл природного газу, акт №YVI00008720 від 20.05.26р., дог. 42АВ13-12972-23 від 20.05.26р., ПДВ 189,60
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходу фiзичних осiб, утрим.iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю(101 Податок з доходу фiзичних осiб, утрим.iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2240;За надання послуг інтернет провайдерів(Вечір);зг. акту № 52837 від 21.05.2026р.. та зг. дог.№ 490783 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-174,50.
Повна картка транзакції →0614060;2210;оплата за пластиков.стіл ; накл.№Рнк-/VN-0014662 від 15.05.26р., Договір №9К-26 від 15.05.26р.;в т.ч ПДВ-166,50.
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-4 вiд 30.04.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.та додаткової угоди №1 вiд 16.04.2026р.; ПДВ- 163,57 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання витратних матеріалів до компют. техніки;видаткова накл. №187 від 18.05.2026р.Дог.№29 від 18.05.2026р;Б/з ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2210; Оплата за канцелярські товари ;Накладна № 17 від 21.05.2026р.Дог. №30 від 21.05.2026р; Б/з ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2273; За вiдшкодув. електроен.; зг.акту№393 вiд 13.05.26р.; дог.№1-к вiд 14.01.2026р.; В т.ч. ПДВ - 132,20 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За телекомунiкацiйнi послуги.;Згiдно Акту № 4-Т вiд 13.05.2026 р.та договору №1204/26 вiд 14.01.2026 р.;ПДВ-128,33грн.
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод.за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №22 вiд 11.05.26 року.
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання коса "Соболь" №7; вид.накл. № 189 від 21.05.2026р.Дог.№34 від 21.05.2026р;Б/з ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Послуга з медичного огляду водiя;зг. акту зд.-пр.роб. № ОУ-0000090 вiд 18.05.26р.,дог.№26-26 вiд 01.04.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2275; За вивезення та захоронення ПВ; зг. акту № ОУ-132089 вiд 12.05.2026р. та дог. №253/04-26 вiд 28.04.2026р.; в т. ч. ПДВ - 112,08грн.
Повна картка транзакції →1014060;2272; За водовiдведення; зг.акту№ ВО-00020259/2 вiд 06.05.2026р.,дог.№411 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ -110,10грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210;За деталi для ремонту невиробничого обладнання;накл.№218 вiд 21.05.2026р., дог.№224 вiд 21.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод.за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №21 вiд 10.05.26 року.
Повна картка транзакції →0611120;2210;за гальванiчнi елементи(батарейки);дог №12 вiд 11.05.26р.,накл №ДС-0000117 вiд 11.05.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю(101 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2272;За водопостачання ;Згiдно Акту № В0-00021239/1 вiд 18.05.2026 р.та договору № 436 вiд 15.01.2026р.;ПДВ-56.60 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;акт №3/05 від 21.05.2026р.Дог.№ 758-1-26-F від 13.01.2026р; ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;акт №3/05 від 21.05.2026р.Дог.№ 758-1-26-F від 13.01.2026р; ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;акт №3/05 від 21.05.2026р.Дог.№ 758-1-26-F від 13.01.2026р; ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із лікарняних за травень xxxxр.Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із лікарняних за травень xxxxр.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →