0116030;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж (світильник консольний);видаткова накладна №406 від 08.05.2026року, договір №1 від 08.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →ЯРИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ЄДРПОУ 04326879): 464 транзакцій на 13,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВінницяЄДРПОУ 04326879 | 20 | 2,7 млн грн |
ТОВ "КОМПАНІЯ ПОДІЛЬСЬКА ДОРОЖНЯ"ЄДРПОУ 42598058 | 3 | 2,5 млн грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 23 | 2,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 43142454 | 19 | 1,4 млн грн |
ГУКу Вінницькій обл с.Яришів /11010100ЄДРПОУ 38031302 | 22 | 1,2 млн грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 3 | 377,1 тис. грн |
ГУК у Вінницькій обл/Він.обл./11011000ЄДРПОУ 38031302 | 22 | 327,6 тис. грн |
ФОП Селіфонов С.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 241,3 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"ЄДРПОУ 41823846 | 3 | 224,7 тис. грн |
ТОВ "Енера Чернігів"ЄДРПОУ 41823846 | 2 | 176,4 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго" розподілЄДРПОУ 25510334 | 12 | 165,4 тис. грн |
ФОП Лукіянчук В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 50,3 тис. грн |
ТОВ"Він. наук.-досл.та проект.інст."ЄДРПОУ 45571971 | 1 | 35,0 тис. грн |
ФОП Кузьменко О.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 33,4 тис. грн |
Гапчук Людмила ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 30,0 тис. грн |
Лукашук Валентин ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 30,0 тис. грн |
ФОП Баришев С.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 30,0 тис. грн |
ФОП Белень Максим ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 28,7 тис. грн |
Михайлецький Андрій ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 20,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 16,5 тис. грн |
0116030;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж (світильник консольний);видаткова накладна №406 від 08.05.2026року, договір №1 від 08.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №3 від 11.05.2026
Повна картка транзакції →0116030;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж (кронштейн,стрічка бандажна,скрепа,зажим анкерний,гак,зажим підвісний);видаткова накладна №404 від 08.05.2026року, договір №2 від 08.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж (кабель);видаткова накладна №403 від 08.05.2026року, договір №4 від 08.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 2800 цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 квартал 2026(101 04326879 2800 цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 квартал 2026)
Повна картка транзакції →0116030;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж (клемна колодка);видаткова накладна №407 від 08.05.2026року, договір №3 від 08.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;0436879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату за першу половину травня 2026 Перераховано повністю(101 0436879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату за першу половину травня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із заробітної плати за першу половину травня 2026 Перераховується повністю(101 04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із заробітної плати за першу половину травня 2026 Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із заробітної плати за першу половину травня 2026 Перераховано повністю(101 04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із заробітної плати за першу половину травня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За придбання канцтоварів;Видаткова накладна №ВІ-00000319 від 05.05.2026р.,договір №257 від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111; відпускні за травень 2026 Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №1 від 01.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на фонд відпускних за травень 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на фонд відпускних за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із відпускних за травень 2026 перераховується повністю(101 04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із відпускних за травень 2026 перераховується повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із відпускних за травень 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із відпускних за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2111; відпускні за травень 2026 Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №5 від 27.04.2026р.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №47-ОД від 24.04.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 24.04.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №47-ОД від 24.04.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 24.04.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №47-ОД від 24.04.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 24.04.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №47-ОД від 24.04.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 24.04.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №47-ОД від 24.04.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 24.04.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №47-ОД від 24.04.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 24.04.2026року.
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на фонд відпускних за травень 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на фонд відпускних за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із відпускних за травень 2026 перераховується повністю(101 04326879 0110150 2111 утримано (18%) ПДФО із відпускних за травень 2026 перераховується повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із відпускних за травень 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із відпускних за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0117691;3132;За капітальний ремонт адміністративної будівлі Яришівської сільської ради; акт приймання виконаних будівельних робіт №7 від 22.04.2026року; договір №1 від 14.08.2025року;ПДВ-89008,60грн.
Повна картка транзакції →