DATA
Установа-платник

ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 44131574селище Муровані КурилівціМогилів-Подільський район
Витрачено97,8 млн грнпублічні платежі
Транзакції1 870за I півріччя 2026
Одержувачі35валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
10739,8 млн грн
13015,4 млн грн
10812,6 млн грн
4911,0 млн грн
1083,5 млн грн
223,2 млн грн
432,9 млн грн
292,6 млн грн
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156
3071,6 млн грн
38910,5 тис. грн
7841,9 тис. грн
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860
1484,5 тис. грн
47425,3 тис. грн
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
173411,9 тис. грн
88231,7 тис. грн
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
52209,7 тис. грн
105205,0 тис. грн
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
69168,0 тис. грн
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
23144,9 тис. грн
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
41143,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

1 062,40 грн

0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у лютому 2026р.;Зг.акта №007909 вiд 18.02.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-177,07 грн.

Повна картка транзакції →
1 062,40 грн

0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у лютому 2026р.;Зг.акта №007900 вiд 18.02.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-177,07 грн.

Повна картка транзакції →
1 037,00 грн

0611010;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007910 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 172,83 грн.

Повна картка транзакції →
1 035,00 грн

0611021;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007902 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 172,50 грн.

Повна картка транзакції →
600,00 грн
→
ОдержувачКП РозвитокЄДРПОУ 33089143

0611010;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №2 вiд 23.02.2026р. та договору №80 вiд 18.02.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
549,00 грн
→
ОдержувачТзОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1235 вiд 23.02.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.

Повна картка транзакції →
480,00 грн

0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1741 вiд 23.02.2026 р.та дог.№В295/13 вiд 16.01.2026р.; Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
449,00 грн
→
ОдержувачТзОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1235 вiд 23.02.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.

Повна картка транзакції →
428,40 грн
→
ОдержувачКП "Надія Вода"ЄДРПОУ 40734457

0611010;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №4 вiд 18.02.2026р. та договору №2/5 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 71,40 грн.

Повна картка транзакції →
265,60 грн

0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у лютому 2026р.;Зг.акта №007911 вiд 18.02.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-44,27 грн.

Повна картка транзакції →
244,00 грн

0611151;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007907 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.

Повна картка транзакції →
244,00 грн

0611070;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007903 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.

Повна картка транзакції →
244,00 грн

0611141;2272;За водопостачання у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007905 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.

Повна картка транзакції →
138,00 грн

0611151;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007908 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 23,00 грн.

Повна картка транзакції →
138,00 грн

0611141;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007906 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 40,67 грн.

Повна картка транзакції →
138,00 грн

0611070;2272;За водовідведення у лютому 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №007904 вiд 18.02.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 23,00 грн.

Повна картка транзакції →
2 256,00 грн
→
ОдержувачФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За мастильні матеріали ;Зг накл.№2 вiд 12.02.2026р. та дог.№71 вiд 12.02.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 261,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За мастильні матеріали ;Зг накл.№37 вiд 12.02.2026р. та дог. 68 вiд 12.02.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 076,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За запасні частини для ремонту ;Зг накл.№17 вiд 10.02.2026р. та дог. №53 вiд 10.02.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 058,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За запасні частини для ремонту ;Зг накл.№34 вiд 10.02.2026р. та дог. №49 вiд 10.02.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
800,00 грн
→
ОдержувачФОП Фірманюк ВолодимирЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010;2210;За газові балони; Зг.накл. №1824 вiд 10.02.2026р.та дог.№47 вiд 10.02.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →