DATA
Установа-платник

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги (ЄДРПОУ 38525759): 422 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 38525759c. СупрунівкаВінницький район
Витрачено7,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції422за I півріччя 2026
Одержувачі46валідні ЄДРПОУ
КатегоріяМедицинааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
131,4 млн грн
11857,3 тис. грн
9697,4 тис. грн
ТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580
8562,0 тис. грн
18464,2 тис. грн
13406,8 тис. грн
ТОВ"БВС РИТЕЙЛ"ЄДРПОУ 44098532
4375,8 тис. грн
АТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912
17303,8 тис. грн
12267,8 тис. грн
6181,6 тис. грн
39174,5 тис. грн
ФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx
4171,5 тис. грн
7150,5 тис. грн
2105,6 тис. грн
ТОВ "ТОТУС-ФАРМ"ЄДРПОУ 36066066
299,8 тис. грн
596,3 тис. грн
1392,3 тис. грн
282,5 тис. грн
469,9 тис. грн
1661,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

1 417,50 грн
ОдержувачФОП КЛОЧКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (розетки,клеми,панель світлодіодна);Накл №144 від 12.05.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
664,15 грн

0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами на ФАПах Терешківської ТГ в травні 2026;Акт №240 від 12.05.2026; Дог.№10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 110,69 грн.

Повна картка транзакції →
600,00 грн
ОдержувачТОВ "АВАТОР ЦЕНТР"ЄДРПОУ 41991991

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за травень 2026р;Акт №838 від 12.05.2026р.;Дог. № 463142 від 28.01.2026;в т.ч.ПДВ-100,00грн.

Повна картка транзакції →
569,22 грн

0212111;2610;Оплата .за експ.витр(обс.вент,приб.території)за травень 2026;Акт №241 від 12.05.2026; Дог.№9 від 14.01.2026; втч.ПДВ - 94,87грн.

Повна картка транзакції →
550,00 грн
ОдержувачТОВ "АНТАРЕС-3000"ЄДРПОУ 35439877

0212111;2610;Оплата за послуги охорони( системи безпеки ПЦО) в травні 2026р.;Акт №1795 від 12.05.2026;Дог.№ 6 від 09.01.2026;в т. ч. ПДВ-91,67 грн.

Повна картка транзакції →
500,00 грн
ОдержувачПП "НВФ "ТЕХНО-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 36013027

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за травень 2026;Акт № 05 від 12.05.2026;Дог.№ 09-01/26 від 09.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
450,00 грн
ОдержувачТОВ "АНТАРЕС-3000"ЄДРПОУ 35439877

0212111;2610;Оплата за послуги з тех.обслуг.установки пожеж.автом. об’єкту в травні 2026р.;Акт № 1794 від 12.05.2026;Дог.№ 5 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ-75,00грн.

Повна картка транзакції →
417,40 грн
ОдержувачДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПМРЄДРПОУ 02145725

0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл природного газу за квітень 2026р.;Акт № 2 від 13.05.2026;Дог.№ 19 від 16.02.2026; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
400,00 грн
ОдержувачНВТОВ "СОЛВЕР"ЄДРПОУ 21042304

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;Акт № 3905 від 12.05.2026;Дог.№ 5038 від 12.01.2026;в т.ч. ПДВ -66,67 грн.

Повна картка транзакції →
305,41 грн

0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами в травні 2026;Акт №242 від 12.05.2026;Дог.№ 10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 50,90 грн..

Повна картка транзакції →
300,00 грн
ОдержувачТОВ "ФІБЕРСЕРВІС"ЄДРПОУ 39780369

0212111;2610;Оплата за доступ до мережі інтернет за травень 2026р;Акт № 701-3055/05 від 12.05.2026;Дог.№ 701-3055 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ-50,00 грн.

Повна картка транзакції →
257,50 грн

0212111;2610;Оплата за послуги водопостачання на ФАПи Терешківської ТГ в квітні 2026.Акт № 246 від 12.05.2026; Дог.№ 7 від 14.01.2026; в т.ч. ПДВ - 42,92 грн.

Повна картка транзакції →
217,23 грн
ОдержувачДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПМРЄДРПОУ 02145725

0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл природного газу за квітень 2026р.;Акт № 2 від 13.05.2026;Дог.№ 21 від 16.02.2026; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
29,07 грн
ОдержувачДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПМРЄДРПОУ 02145725

0212111;2610;Відшкодування витрат за електроенергію за квітень 2026р.;Акт № 2 від 13.05.2026;Дог.№ 20 від 16.02.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5,74 грн
ОдержувачДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПМРЄДРПОУ 02145725

0212111;2610;Відшкодування витрат за управління з побут.відходами за квітень 2026р.;Акт № 2 від 13.05.2026;Дог.№ 20 від 16.02.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
14 447,93 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Оплата за послуги оренди приміщення за квітень 2026р.;Акт № 136 від 11.05.2026;Дог.№35 від 01.05.2024р. без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 162,55 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Відшкодування ком.послуг за розподіл природного газу за квітень 2026;Акт № 30/04-1 від 11.05.2026;Дог.№ 1 від 16.02.2026; безПДВ.

Повна картка транзакції →
1 083,43 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Оплата за послуги оренди приміщення за квітень 2025р.;Акт №135 від 11.05.2026;Дог.№24 від 13.01.2025р. без ПДВ.

Повна картка транзакції →
913,82 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Оплата за послуги оренди приміщення за квітень 2026р.;Акт № 148 від 11.05.2026;Дог.№52 від 12.01.2026р. без ПДВ.

Повна картка транзакції →
581,30 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Оплата за послуги оренди приміщення за квітень 2026р.;Акт № 151 від 11.05.2026;Дог.№47 від 10.10.2025р. без ПДВ.

Повна картка транзакції →
291,05 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Відшкодування витрат за водопостач. та водовідвед. за квітень 2026;Акт № 30/04-1 від 11.05.2026;Дог.№ 1В від 16.02.2026; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
23 159,14 грн
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Оплата за розподіл природного газу в квітні 2026;Акт № ОУВІ-012380 від 30.04.2026;Дог.№ 1944Р від 19.01.2026;в т.ч. ПДВ - 3859,86 грн.

Повна картка транзакції →
10 198,48 грн

0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №4 від 30.04.2026;Дог.№4 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 667,19грн

Повна картка транзакції →
6 060,00 грн
ОдержувачФОП УНГАРОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610; Оплата за канцелярські товари (папір А-4-30шт.подорож.лист авто-2000шт);Накл № 128 від 06.05.2026р.;Дог.№ 8 від 12.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →