DATA
Установа-платник

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги (ЄДРПОУ 38525759): 422 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 38525759c. СупрунівкаВінницький район
Витрачено7,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції422за I півріччя 2026
Одержувачі46валідні ЄДРПОУ
КатегоріяМедицинааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
131,4 млн грн
11857,3 тис. грн
9697,4 тис. грн
ТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580
8562,0 тис. грн
18464,2 тис. грн
13406,8 тис. грн
ТОВ"БВС РИТЕЙЛ"ЄДРПОУ 44098532
4375,8 тис. грн
АТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912
17303,8 тис. грн
12267,8 тис. грн
6181,6 тис. грн
39174,5 тис. грн
ФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx
4171,5 тис. грн
7150,5 тис. грн
2105,6 тис. грн
ТОВ "ТОТУС-ФАРМ"ЄДРПОУ 36066066
299,8 тис. грн
596,3 тис. грн
1392,3 тис. грн
282,5 тис. грн
469,9 тис. грн
1661,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

11 000,00 грн
ОдержувачТОВ "АБДіагностика""ЄДРПОУ 44184814

0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (контрольний матеріал-4 шт);Накл.№ 1882 від 13.05.2026; Дог.№ 29 від 04.03.2026;в т.чПДВ- 719,63грн.

Повна картка транзакції →
4 966,46 грн
ОдержувачТОВ "АВТОДРАЙВ-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 45098203

0212111;2610;Опл. за посл. техніч. сервісного обслуг. авто. CITROEN BERLINGO;Акт № ПРАН0002456 від 15.05.2026;Дог.№ 41 від 15.05.2026;в т.ч.ПДВ-827,74 грн.

Повна картка транзакції →
1 784,99 грн

0212111;2610;Опл.за експл.посл.(дератизації та дезінсекц.)за травень 2026;Акт 434/05 від 15.05.2026р.Дог.№ 434 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ -297,50 грн.

Повна картка транзакції →
720,00 грн
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за травень 2026;Акт № 50050 від 15.05.2026;Дог. № 26-і-31 від 12.01.2026; втч. ПДВ-120,00грн.

Повна картка транзакції →
720,00 грн
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за травень 2026;Акт № 50051 від 15.05.2026;Дог. № 26-і-32 від 12.01.2026; втч. ПДВ-120,00грн.

Повна картка транзакції →
530,00 грн
ОдержувачТОВ "Полтаваінфоком"ЄДРПОУ 23550507

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;Акт № 2731 від 15.05.2026;Дог.№ 4035 від 12.01.2026;в т.ч ПДВ-88,33грн.

Повна картка транзакції →
360,00 грн
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за травень 2026;Акт № 50052 від 15.05.2026;Дог. № 26-і-33 від 12.01.2026; втч. ПДВ-60,00грн.

Повна картка транзакції →
300,00 грн
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за травень 2026;Акт № 50053 від 15.05.2026;Дог. № 26-і-34 від 12.01.2026;втч. ПДВ-50,00грн.

Повна картка транзакції →
7 359,88 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Відшкодування ком.послуг за активну ел.енергію за квітень 2026р.;Акт № 30/04-1 від 14.05.2026;Дог.№ 1Е від 16.02.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
99 742,74 грн
ОдержувачТОВ"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУД"ЄДРПОУ 42223804

0212111;2610; Часкова оплата за активну електричну енергію за квітень 2026;Акт № 23105193/26 від 11.05.2026;Дог.№ 23105193/26 від 28.01.2026;в т.ч. ПДВ - 16623,79 грн.

Повна картка транзакції →
52 403,92 грн
ОдержувачТОВ"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУД"ЄДРПОУ 42223804

0212111;2610; Часкова оплата за активну електричну енергію за квітень 2026;Акт № 23105193/26 від 11.05.2026;Дог.№ 23105193/26 від 28.01.2026;в т.ч. ПДВ - 8733,99 грн.

Повна картка транзакції →
51 012,27 грн
ОдержувачТОВ"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУД"ЄДРПОУ 42223804

0212111;2610; Часкова оплата за активну електричну енергію за квітень 2026;Акт № 23105193/26 від 11.05.2026;Дог.№ 23105193/26 від 28.01.2026;в т.ч. ПДВ - 8502,04 грн.

Повна картка транзакції →
43 200,00 грн
ОдержувачФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за експл.витрати (прочистка димових і вентиляційних каналів АЗП-СМ і ФАПів);Акт № 3229 від 13.05.2026;Дог.№ 3229 від 13.05.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
39 000,00 грн
ОдержувачФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за технічне обслуговування обладнання(ТО придадів газового контролю АЗП-СМ і ФАПів);Акт № 2330 від 13.05.2026; Дог.№ 2330 від 13.05.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
4 859,68 грн

0212111;2610;Оплата за оренду автомоб. транспорту (спец авто АСПА) за 05.2026р.;Акт № 171 від 13.05.2026;Дог.1 -29 від 31.03.2021;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
64 819,50 грн
ОдержувачТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580

0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (підгузки-2370 шт..);Накл. № 81 від 11.05.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 4240,53грн.

Повна картка транзакції →
55 631,93 грн

0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №5 від 11.05.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 3639,44грн.

Повна картка транзакції →
6 640,00 грн
ОдержувачФОП ДЕЄВА КАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за обсл.орг.техніки( заправку,чистку,відновлення та заміну з/ч катриджів);Акт №100 від 12.05.2026;Дог.№ 10 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
6 480,00 грн
ОдержувачФОП ФУРСА АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за послуги супроводу програмного забезпечення КВS в травні 2026р.;Акт № 1744 від 12.05.2026;Дог.№ 38525759-KBS від 24.02.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5 800,00 грн
ОдержувачТОВ "АВАТОР ЦЕНТР"ЄДРПОУ 41991991

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за травень 2026р;Акт №778 від 12.05.2026р.;Дог. № 38525759 від 09.01.2026;в т.ч.ПДВ-966,67грн.

Повна картка транзакції →
5 700,00 грн
ОдержувачТОВ "ІЛАЙФ"ЄДРПОУ 36049014

0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в травні 2026р.;Акт № 5 від 12.05.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ-950,00 грн.

Повна картка транзакції →
5 000,00 грн
ОдержувачТОВ "Ілайф Сервіс"ЄДРПОУ 45606239

0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в травні 2026р.;Акт №5 від 12.05.2026;Дог.№ ТС-0126/127 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ-833,33 грн.

Повна картка транзакції →
1 883,50 грн

0212111;2610;Оплата за послуги водопостачання і водовідведення в травні 2026.Акт №243 від 12.05.2026;Дог.№ 8 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 313,92 грн.

Повна картка транзакції →
1 855,05 грн
ОдержувачДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПМРЄДРПОУ 02145725

0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл природного газу за квітень 2026р.;Акт № 4 від 13.05.2026;Дог.№ 21 від 16.02.2026; без ПДВ.

Повна картка транзакції →