DATA
Установа-платник

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 02141578м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено174,8 млн грнпублічні платежі
Транзакції1 383за I півріччя 2026
Одержувачі52валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
13264,4 млн грн
12426,7 млн грн
10424,4 млн грн
13022,0 млн грн
1306,1 млн грн
284,7 млн грн
113,2 млн грн
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280
333,1 млн грн
42,6 млн грн
442,2 млн грн
182,0 млн грн
41,8 млн грн
401,7 млн грн
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970
391,4 млн грн
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
39833,5 тис. грн
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
15767,0 тис. грн
22754,8 тис. грн
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12567,3 тис. грн
3527,4 тис. грн
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
40514,9 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

5 208,82 грн

*;101;02141578;;02141578 0615041 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0615041 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
4 881,50 грн

*;101;xxxx;;xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за лютий xxxxр. Перераховано повністю.(101 xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за лютий xxxxр. Перераховано повністю.)

Повна картка транзакції →
4 557,62 грн

*;101;02141578;;02141578 0610160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0610160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
4 450,99 грн
→
ОдержувачДубінчук Ірина ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611031; 2111; Утримано алiменти iз зарплати за лютий 2026р., Кізян Андрій Олександрович, ІПН код 3264604795 згідно судового наказу вiд 22.09.2025р. по справі №138/2553/25; 41033901; ЗУДБ2025.

Повна картка транзакції →
4 193,83 грн

0611031; 2111; Утримано алiменти iз зарплати за лютий 2026р., Тiсменецький Олександр Миколайович, ІПН код 3416416198 по ВП №55712074 вiд 01.03.2018р.; 41033901; ЗУДБ2025.

Повна картка транзакції →
3 734,95 грн
→
ОдержувачПриватний виконавець Турський О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611031; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №77597022 від 27.03.2025р., боржник Скопцова Наталія Олексіївна, код 2800916768; 41033901; ЗУДБ2025.

Повна картка транзакції →
3 064,62 грн

*;101;02141578;;02141578 0611160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0611160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
2 900,00 грн
→
ОдержувачПриватний виконавець Думанська А. Л.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78709482 від 28.07.2025р. боржник Кулівар Світлана Михайлівна, код 3187305767.

Повна картка транзакції →
2 118,27 грн

*;101;02141578;;02141578 0611152 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0611152 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за другу половину лютого 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
1 719,48 грн

0611031; 2111; Утримано алiменти iз зарплати за лютий 2026р., Кучер Ігор Павлович, ІПН код 3194205958 по ВП №63645605 вiд 01.08.2025р.; 41033901; ЗУДБ2025.

Повна картка транзакції →
750,75 грн

0611600; 2111; Утримано алiменти iз доплати за роботу в несприятливих умовах праці за лютий 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р., Кучер Ігор Павлович, ІПН код 3194205958 по ВП №63645605 вiд 01.08.2026р.; 41033901; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
723,01 грн
→
ОдержувачДубінчук Ірина ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611600; 2111; Утримано алiменти iз доплати за роботу в несприятливих умовах праці за лютий 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р., Кізян Андрій Олександрович, ІПН код 3264604795 згідно судового наказу вiд 22.09.2026р. по справі №138/2553/25; 41033901; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
722,95 грн

0611600; 2111; Утримано алiменти iз доплати за роботу в несприятливих умовах праці за лютий 2026р. згідно постанови КМУ №1515 від 27.12.2024р., Тiсменецький Олександр Миколайович, ІПН код 3416416198 по ВП №55712074 вiд 01.03.2018р.; 41036300; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
477,50 грн
→
ОдержувачПриватний виконавець Турський О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611600; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №77597022 від 27.03.2026р., боржник Скопцова Наталія Олексіївна, код 2800916768; 41033901; ЗУДБ2026.

Повна картка транзакції →
15 840,00 грн
→
ОдержувачФОП Грейда Тарас ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0615031; 2210; за спортивну ігрову форму; накладна №СФ000795 від 12.02.2026р; договір №42 від 12.02.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
361 132,56 грн

0611021; 2274; за природний газ; акт №2 від 10.02.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-60188,76.

Повна картка транзакції →
47 384,59 грн

0615041; 2274; за природний газ; акт №2 від 10.02.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-7897,43.

Повна картка транзакції →
25 987,91 грн

0611010; 2274; за природний газ; акт №2 від 10.02.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-4331,32.

Повна картка транзакції →
25 880,67 грн

0611021; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005520 вiд 17.02.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-4313,44.

Повна картка транзакції →
25 000,00 грн

0615031; 2274; за природний газ; акт №2 від 10.02.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-4166,67.

Повна картка транзакції →
12 575,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611021; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-2095,83.

Повна картка транзакції →
8 992,38 грн
→
ОдержувачФОП Рабінович Олександр МарковичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2240; за поточний ремонт обладнання котельні у ЗДО №1; акт №1 вiд 17.02.2026р; договiр №47 вiд 16.02.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
8 338,03 грн

0611010; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005520 вiд 17.02.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-1389,67.

Повна картка транзакції →