DATA
Установа-платник

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги (ЄДРПОУ 38525759): 422 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 38525759c. СупрунівкаВінницький район
Витрачено7,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції422за I півріччя 2026
Одержувачі46валідні ЄДРПОУ
КатегоріяМедицинааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
131,4 млн грн
11857,3 тис. грн
9697,4 тис. грн
ТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580
8562,0 тис. грн
18464,2 тис. грн
13406,8 тис. грн
ТОВ"БВС РИТЕЙЛ"ЄДРПОУ 44098532
4375,8 тис. грн
АТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912
17303,8 тис. грн
12267,8 тис. грн
6181,6 тис. грн
39174,5 тис. грн
ФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx
4171,5 тис. грн
7150,5 тис. грн
2105,6 тис. грн
ТОВ "ТОТУС-ФАРМ"ЄДРПОУ 36066066
299,8 тис. грн
596,3 тис. грн
1392,3 тис. грн
282,5 тис. грн
469,9 тис. грн
1661,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

23 159,14 грн
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Оплата за розподіл природного газу в травні 2026;Акт № ОУВІ-016308 від 31.05.2026;Дог.№ 1944Р від 19.01.2026;в т.ч. ПДВ - 3859,86 грн.

Повна картка транзакції →
2 592,00 грн

0212111;2610;Оплата за зап частини для пот.ремонту авто.(подушка Ланоса-3шт.);Накл. №06086 від 01.06.2026; Дог.№ 7 від 12.01.2026; в т.ч.ПДВ - 432,00грн.

Повна картка транзакції →
550,00 грн
ОдержувачТОВ "ВОРДКРАФТ"ЄДРПОУ 43677030

0212111;2610;Оплата послуг з перекладу(дистанційні он-лайн послуги з перекладу (інтерпретації) між українською жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) і словесною мовою та аудіо-текстовогоспілкування);Акт № б/н від 29.05.2026;Дог.№ 08/01/2026-5257 від 08.01.2026;безПДВ.

Повна картка транзакції →
52 593,60 грн
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Оплата за поточний ремонт внутрішньої системи газопостачання ФАП Біологічне ;Акт №1 від 26.05.2026;Дог.№57.16/21/25 від 31.03.2026;в ч. ПДВ-8765,60 грн.

Повна картка транзакції →
3 654,00 грн

0212111;2610;Оплата за матеріали та зап частини для пот.ремонту авто.(проставка пружини,пружина,підшипник маточини);Накл. №05780 від 25.05.2026; Дог.№ 7 від 12.01.2026; в т.ч. ПДВ - 609,00грн.

Повна картка транзакції →
103 180,00 грн

0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за травень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 27.05.2026р.

Повна картка транзакції →
75 075,00 грн

0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за травень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 27.05.2026р.

Повна картка транзакції →
37 642,00 грн
ОдержувачТОВ "АБДіагностика""ЄДРПОУ 44184814

0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (розчин лізуючий,очисники,розчинник,набори реагентів);Накл.№ 1994 від 22.05.2026; Дог.№ 29 від 04.03.2026;в т.ч ПДВ- 2462,56грн.

Повна картка транзакції →
29 480,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за травень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.05.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за травень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.05.2026р.)

Повна картка транзакції →
24 120,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. .27.05.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.05.2026р.)

Повна картка транзакції →
21 450,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за травень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.05.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за травень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.05.2026р.)

Повна картка транзакції →
17 550,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. .27.05.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.05.2026р.)

Повна картка транзакції →
17 138,00 грн

0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (тести на тропонін -50шт,тест смужки №100-10шт.);Накл.№80 від 22.05.2026; Дог.№ 27 від25.02.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
6 700,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.27.05.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.05.2026р.)

Повна картка транзакції →
4 875,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.27.05.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за травень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.05.2026р.)

Повна картка транзакції →
91 428,20 грн
ОдержувачТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580

0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (підгузки-2922 шт.пелюшки -1620шт.);Накл. № 102 від 19.05.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 6608,93грн.

Повна картка транзакції →
1 597,30 грн
ОдержувачТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580

0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (підгузки-2922 шт.пелюшки -1620шт.);Накл. № 102 від 19.05.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 104,50грн.

Повна картка транзакції →
1 208,85 грн

0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №4 від 19.05.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 79,08грн.

Повна картка транзакції →
53 361,00 грн
ОдержувачКП "Благо" ТСР ПР ПОЄДРПОУ 39249775

0212111;2610;Оплата за експлуатаційні витрати(косіння трави та бур’янів Минівка,Головач,Ватажкове,Микільське,Заворскло,Писарівка,Лукищено)в травні 2026;Акт №5 від 13.05.2026;Дог.№40 від 13.05.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
6 000,00 грн
ОдержувачФОП Мазука О.С..ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за придб. матеріалів для поточ.рем.тепломережі (термопара для газового котла-4 шт);Накл №ОА00000061 від 19.05.2026;Дог.№42 від 19.05.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 153,72 грн
ОдержувачКП ПОР "Полтававодоканал"ЄДРПОУ 03361661

0212111;2610;Оплата за водопостач. та водовідвед. за травень 2026;Акт № 682-05 від 15.05.2026;Дог.№ 11-5-В/1 від 30.01.2026;в т.ч. ПДВ - 358,95 грн.

Повна картка транзакції →
1 264,28 грн
ОдержувачКП ПОР "Полтававодоканал"ЄДРПОУ 03361661

0212111;2610;Оплата за водопостач. та водовідвед. за травень 2026;Акт № 6627-05 від 15.05.2026;Дог.№ 10-5/1 від 30.01.2026;в т.ч. ПДВ - 270,71 грн.

Повна картка транзакції →
213,66 грн
ОдержувачПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708

0212111;2610;Відшкодування витрат за водопостач. та водовідвед. за травень 2026;Акт № 31/05-1 від 19.05.2026;Дог.№ 1В від 16.02.2026; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
44 317,78 грн
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Опл.за тех.обслуг.та утрим. в належ.ст.внутр.сист газоп.Акт №13бП/2/26-2/57.12 від 15.05.2026;Дог.№57.12/13бП/26-2 від 13.05.2026;в ч. ПДВ-7386,30 грн.

Повна картка транзакції →
13 546,27 грн
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Опл.за тех.обслуг.та утрим. в належ.ст.внутр.сист газоп.Акт №9267/57.10 від 15.05.2026;Дог.№57.12/13бП/26-2 від 13.05.2026;в ч.ПДВ-2257,71 грн.

Повна картка транзакції →